百事集团内部审计研究.doc,北华航天工业学院毕业论文毕业设计报告(论文)报告(论文)题目:百事集团内部审计研究摘要内部审计是指公司内部审计部门对业务活动,财务指标,会计资料和其他相关部门经济数据进行的反监督,分析和审计。
百事集团的内审监控经验健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情…
从百事集团看企业的内审监控.《广东财政》2002年第1期|冯雨田.★收藏|分享.第1页.第2页.论文服务:.摘要:健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分,无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价...
论文服务:摘要:(一)通用电气的内部审计经验1.标新立异的工作目标。通用电气的内部审计包括两类:一是下属企业财务部门自己的审计,重点审查其自身经营情况和财务活动是否符合总公司的规定;二是总公司一级的审计,最能代表通用电气特色的是其公司审计署的审计。
百事公司内部控制分析与启示.理论探讨世界上最古老的银行可以追溯到公纪初,随着资本主义生产关系的广泛确立我国的第一家银行;直到半个多世纪后元前2000年,当时西欧古代社会的一些和资本主义商品经济的不断发展,资本主的189r7月27日(光绪二十三...
《内部审计论文正文娃哈哈集团有限公司内部审计问题研究》.doc,娃哈哈集团有限公司内部审计问题研究摘要国际内部审计师协会修订了《内部审计实务框架标准》,新的标准规定:一是要加强公司管理过程中的内部审计;二是内部审计部门要为实现企业的最终目标提供有力协助。
所示:影响组织增值共同目标减少不利风险利用有利风险内部审计内部控制审计对象途径图2-1内部审计与内部控制的联系哈尔滨理工大学学士学位论文娃哈哈集团内部审计现状及主要问题3.1娃哈哈集团有限公司简介1.娃哈哈集团企业特点杭州娃哈哈
摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
本篇论文共84页,点击这进入下载页面。.更多论文.百事公司大数据技术应用及实施管理.商业银贷资产证券化研究.投资项目财政专项核查研究.海河下游开发公司商品房项目市场营.霍尼韦尔机械式温控器生产线组织设.成本管理对生产运营模式...
从内部控制的角度说,南航集团几十亿的委托理财业务集中于公司2-3个人的运作,企业决策层、党委、内部审计监管没有跟上,虽然不能肯定存在管理层纵容,但是可以肯定地说是对重大投资监控不到位;个人收受贿赂、挪用和贪污,反映了关键人员的
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摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
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