安阳钢铁集团内部审计案例分析.肖雪.【摘要】:企业集团是现代企业的高级组织形式,它以资本为纽带将公司联结为一个共通的主体,利用集团章程规范集团内成员企业的运营,是一个由一定数量企业构成的企业法人联合体。.企业集团相比一般企业具有产权...
安阳钢铁股份有限公司内部审计研究.【摘要】:安阳钢铁股份有限公司是我国西部地区的一家国有企业,国有企业作为我国国民经济的中坚力量,一直是推动我国经济持续、健康和快速发展的有力保障,是国家综合国力的真实体现。.然而,由于我国经济体制改革的...
第25-26页.·安阳钢铁集团内部审计问题分析.第26-32页.·尚未明确足够清晰的内部审计功能定位.第26-27页.·内部审计内容和范围较为局限.第27页.·内部审计部门组织结构不能适应集团管控模式.…
安阳钢铁公司偿债能力指标分析毕业论文.pdf,长沙职业技术学院毕业设计目录一、企业背景分析2(一)企业简介2(二)相关情况分析2(三)SWOT分析2二、企业现状和偿债能力问题分析3(一)短期偿债能力指标的计算和分析评价3(二)长期偿债能力指标的计算和分析评价4(三)存…
本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文选题50现代风险导向审计在财务舞弊审计中的应用——基于绿大地财务舞弊案例分析农业上市公司外部审计风险研究——基于“新大地”财务造假案例分析上市公司审计失败对策...
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
安阳钢铁公司存货内部控制研究.docx,摘要在经济环境日益复杂化的当今社会中,存货内部控制是否有效与健全,已成为影响企业可持续发展的一个极其重要的因素。存货内部控制不仅是企业内部控制的重要组成部分,也是企业内部控制中一个极其重要的环节。
11BF公司存货内部控制问题研究.12上市公司财务舞弊问题研究——以“新大地”为例.13大数据时代下信息化审计研究——以B银行信息化审计体系建设为例.14新能源发电企业A公司盈利能力分析与提升研究.15HZ会计师事务所审计风险控制研究.16安阳钢铁集团...
安阳钢铁2017年度内部控制评价报告.监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。.一.重要声明.部控制评价报告是公司董事会的责任。.监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。.经理层负责组织...
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第25-26页.·安阳钢铁集团内部审计问题分析.第26-32页.·尚未明确足够清晰的内部审计功能定位.第26-27页.·内部审计内容和范围较为局限.第27页.·内部审计部门组织结构不能适应集团管控模式.…
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摘要:本文采用文献研究和案例分析法相结合的方法,以乐视公司的内控实际情况为例,发现乐视公司内部控制体系存在的问题,分析乐视公司内部控制存在的问题,提出完善乐视公司内控管理体系的对策和建议。本文研究内容由五部分组成。第一部分为概述。
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