海润光伏科技股份有限公司(简称“海润光伏”)是一家财务报告内部控制存在问题的上市公司。大华会计师事务所在审计海润光伏2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性时,发现海润光伏财务报告内部控制存在多项重大缺陷,并出具了否定意见的内部控制审计报告。
海润光伏公司内部控制案例分析.pdf,海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析2018年05月21日摘要:摘要:内部控制的重大缺陷有可能给予企业致命的一击,海润光伏科技股份有限公司2016摘要摘要::年内…
3.1海润光伏关联方交易内部控制缺陷分析.第26-33页.3.1.1关联方担保业务审批流程缺失.第26-27页.3.1.2未根据实质重于形式原则认定关联方.第27-30页.3.1.3关联方采购合同管理不当及付款审批流程缺失.第30-32页.3.1.4关联方投资项目违反决策程序支付保证金.
海润光伏科技内部控制失败及启示.doc,-摘要随着世界范围的能源危机越来越严重,光伏发电作为新型环保能源,逐渐得到了人们的高度重视。内部控制作为一种企业内在管理机制,是实现企业现代化经营发展的重要措施,完善合理的内部控制可以有效提高企业的经营成果,提高企业的利润空间。
进而对海润光伏公司背景、行业背景以及案例事件进行介绍,其中重点描述了海润光伏2016年内部控制审计报告被出具否定意见以及导致否定意见的关联方交易内部控制缺陷。
大股东利益输送行为的审计防范研究——以海润光伏为例梁晗冰北京交通大学...股价以及关联交易等利益输送行为,并发现导致该行为的原因包括公司治理结构方面以及内部控制方面等因素,公司内部审计机制形同虚设,外部审计监督力弱等审计缺陷
海润光伏科技股份有限公司.2016年度内部控制缺陷整改报告.大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对海润光伏科技股份有限.公司(以下...
我国上市公司关联方交易内部控制研究——以海润光伏科技股份有限公司为例上市公司新宝股份的盈利能力可持续性分析基于数字政通股份有限公司的财务报表分析现代服务企业内部控制问题研究——以XX公司为例管理会计中平衡计分卡的应用
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
海润光伏科技股份有限公司2016年度内部控制缺陷整改报告大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”或“公司”)截至2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立的财务报告内部控制进行审计,并于2017年4月28...
海润光伏科技股份有限公司(简称“海润光伏”)是一家财务报告内部控制存在问题的上市公司。大华会计师事务所在审计海润光伏2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性时,发现海润光伏财务报告内部控制存在多项重大缺陷,并出具了否定意见的内部控制审计报告。
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进而对海润光伏公司背景、行业背景以及案例事件进行介绍,其中重点描述了海润光伏2016年内部控制审计报告被出具否定意见以及导致否定意见的关联方交易内部控制缺陷。
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