3.1海润光伏关联方交易内部控制缺陷分析.第26-33页.3.1.1关联方担保业务审批流程缺失.第26-27页.3.1.2未根据实质重于形式原则认定关联方.第27-30页.3.1.3关联方采购合同管理不当及付款审批流程缺失.第30-32页.3.1.4关联方投资项目违反决策程序支付保证金.
海润光伏科技股份有限公司(简称“海润光伏”)是一家财务报告内部控制存在问题的上市公司。大华会计师事务所在审计海润光伏2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性时,发现海润光伏财务报告内部控制存在多项重大缺陷,并出具了否定意见的内部控制审计报告。
进而对海润光伏公司背景、行业背景以及案例事件进行介绍,其中重点描述了海润光伏2016年内部控制审计报告被出具否定意见以及导致否定意见的关联方交易内部控制缺陷。运用案例研究法,首先分析海润光伏关联方交易内部控制缺陷形成过程;然后并从...
摘要:本文以海润光伏股份有限公司为例,主要介绍该企业的基本情况及内部控制状况,其内部控制在资产减值迹象、股权转让制度、支付预付款流程这三个方面存在问题,分别是未能识别资产减值迹象、未经批准签署股权转让协议和在没有采购合同的情况下支付预付款。
海润光伏公司内部控制案例分析.pdf,海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析海润光伏公司内部控制案例分析2018年05月21日摘要:摘要:内部控制的重大缺陷有可能给予企业致命的一击,海润光伏科技股份有限公司2016摘要摘要::年内…
海润光伏科技股份有限公司.2016年度内部控制缺陷整改报告.大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对海润光伏科技股份有限.公司(以下...
知乎干货文章推荐:在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文?论文查重如何做到查重率6%以下?[1]陈旭鸣.K酒店内部控制研究[D].北京建筑大学,2020.[2]刘佳.H公司内部控制的评价体…
我国上市公司关联方交易内部控制研究——以海润光伏科技股份有限公司为例上市公司新宝股份的盈利能力可持续性分析基于数字政通股份有限公司的财务报表分析现代服务企业内部控制问题研究——以XX公司为例管理会计中平衡计分卡的应用
10.期刊论文周德佳.赵争鸣.吴理博.袁立强.孙晓瑛.ZHOUDejia.ZHAOZhengming.WULibo.YUANLiqiang.SUNXiaoying基于模型的太阳能光伏电池阵列特性的分析-清华大学学报(自然科学版)2007,47(7)为了寻找更好的实现光伏发电系统最大功率点控制
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
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海润光伏科技股份有限公司(简称“海润光伏”)是一家财务报告内部控制存在问题的上市公司。大华会计师事务所在审计海润光伏2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性时,发现海润光伏财务报告内部控制存在多项重大缺陷,并出具了否定意见的内部控制审计报告。
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