本文对与内部审计风险相关的信息进行搜集、整理、分析、总结,通过对美国通用电气内部审计成功的经验进行研究分析并与企业普遍出现的内部审计问题有计划、有目的、的进行分析比对,阐述内部审计风险广泛出现的风险、原因和解决办法。.3.案例分析法...
浅析思源电气内部审计风险的防范与控制措施.docx,密级:学号:本科生毕业论文浅析思源电气内部审计风险的防范与控制措施学士学位论文原创性申明本人郑重申明:所呈交的论文(设计)是本人在指导老师的指导下进行研究,所取得的研究成果。
“欣泰电气”指的是丹东欣泰电气股份有限公司。2007年7月12日,北京兴华会计师事务所有限责任公司通过对原丹东整流器有限公司进行审计,以1:0.972543753的比例折股,将丹东整流器有限公司净资产71976196.22元作价7000万元,成立丹东欣泰电气股份
本文是审计论文题目,笔者为大家收集了审计专业最新论文题目50例,希望为大家的审计论文选题提供参考。审计论文最新选题50例:1新审计报告准则、审计师个人特征与审计质量2基于社会责任层次理论的企业社会责任审计指标体系研究——以正泰电器为例
格力电器股份有限公司内部控制评价案例.docx,格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
东芝公司审计失败的原因包括根深蒂固的“家族式”企业管理模式;高管一言堂,内部审计失效;与高管“合谋”,外部审计失察。企业防范审计失败应重视现代企业管理文化建设;重塑内部审计监察机构;完善外部审计制度。
财务中的内部审计是指企业内部对各个业务、控制进行遵循方针、有效使用资源等方面的评价,下面的这篇文章是关于通用公司内部审计成功案例分析!一、美国通用电气公司(GE)的内部审计GE公司是美国最大的产业公司之一,也是世界上最大的电气公司。
企业负债结构优化问题研究--以某公司为例建立健全内部审计质量控制的研究——以某公司为例农业上市公司经营业绩研究风险管理框架下内部审计模式研究注册会计师审计性问题研究内部审计在防范舞弊风险中的角色与应用研究——基于xx案例的分析
格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。.内部控制要求公司上至董事会、管理...
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