正随着市场经济的不断发展,我国企业的内部审计也迎来了新的机遇和挑战。我国的审计环境变化多端,因此企业内部的审计风险也是不可避免的。审计风险对于企业的健康发展有着不利影响,因此,企业内部需要加强审计管理,制定合理的方案,减轻内部审计带来的风险。
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刍议审计委员会内部审计内部控制间的关系:【摘要】近年来,诸多内控失败、管理层集体舞弊、大股东侵占公司利益等案件严重打击了广大投资者的信心,同时也暴露出公司治理层和经营层
刍议会计审计中企业经济效益的影响摘要:摘要:在经济改革逐步深化的今天,企业的竞争程度在不断增加,为保证企业赢得竞争优势,会计审计工作就是对企业经济交易行为进行有效的核算与监督,以此来使企业高层掌握企业内最为准确的经济信息,从而在企业进行决…
关键词:刍议,银行,信用卡,业务,内部审计,商业,论文,随着,信息,论文写作指导:请加QQ97050021随着信息科技在信用卡业务中应用范围的不断扩大、信息科技对信用卡业务发展支撑作用的日益凸显,不同银行之间的产品竞争正演化成为信息技术的竞争。
企业内部控制中内部审计的运用摘要:摘要:企业内部控制制度是为了适应市场经济宏观发展的要求,也是满足企业管理模式和经营方针的需要,为了促进企业经济活动健康有序的进行。内部审计从各方面帮助并支持内部控制职能的发挥。内部审计与内部控制相互依存…
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现代企业制度下的内部审计刍议.东北财经大学张琦.现代企业制度是指符合社会化大生产特点,适应市场经济体制需要,体现企业成为法人实体和市场竞争主体要求,在国家法律、法规的约束下,企业具有财产权和责任的一种企业制度。.随着市场竞争的...
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