摘要 本文基于内部审计是公司治理结构的重要组成部分,而良好的公司治理结构是内部审计发挥作用的基本前提,讨论了内部审计在完善公司治理中的作用,并探讨了不同公司治理结构下的内部审计组织模式。 文章理论联系实际,透过A市公共交通企业的案例,分析了该市公交企业现行的公司治理现状及其 ...
内部审计典型案例研究. 14三、审计实施阶段 151、采购到付款 182、销售到收款 253、货币资金管理 354、固定资产管理 415、报表关账 47(四)穿行测试 541、采购到付款 572、销售到收款 583、货币资金管理 594、固定资产管理 605、报表关账 61(五)控制测试 ...
内部审计在公司治理中的效用研究-公司治理的失败是21世纪以来一系列财务舞弊案的源头,而这些公司治理的缺陷在很大程度上又归因于外部治理的不完善,外部审计独立性难以得到保证,这就给内部审计向公司治理的介入提供了机会,加上世...
东西部民营小企业内部审计管理案例分析 认领 被引量: 1. 东西部民营小企业内部审计管理案例分析. 摘要 我国民营小企业队伍日趋庞大,分布行业广,地域性强,在经济领域有着重要的地位,然而其风险也远远高于大企业,因此,民营小企业的内部审计非常重要 ...
中国审计杂志,2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。
《中国内部审计》的期刊级别.PDF,中国月期刊咨询网 《中国内部审计》的期刊级别 审计师在评职称的时候都会发表一些审计类的论文,中国内部审计就是一本非常适合审计师职称论文发表的期刊。大 家都知道,不同级别的职称对论文的要求也不一样,所以在发表论文之前都要认清楚期刊的级别是否 ...
(排名不分先后)1.商业银行票据业务非现场审计案例浅析——中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局2.科研项目实物资产专项审计——中国核电工程有限公司监察审计部3.某有限公司所属D公司商品库存管理专项审计——中国船舶燃料有限责任公司监督部4.创新思路量化评价,审帮结合提升成效 ...
风险导向的内部审计案例分析(ppt 37页).ppt,武钢内部审计对公司治理的作用 内部审计被称为企业的第二种声音。武钢决策层一直认为,如果企业只有一种声音,就会出现只报喜不报忧,甚至以过充优的现象,这是一种不好的企业文化。 相比之下,第二种声音比第一种声音更重要,“忠言逆耳利于行 ...
摘要: 近些年来,国外巴林银行倒闭案,安然事件,世通公司财务欺诈案以及国内中航油,中行,中储棉等一系列事件的频频发生,再次诠释了一个道理,那就是:有控则强,失控则弱,无控则乱.人们的视线不得不重新回归到内部控制体系的建立,重视内部审计功能的拓展与应用.从COSO内部控制整体框架,到萨班斯 ...
投稿须知 《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、主办,是国家新闻出版广电总局认定的全国学术期刊。期刊被知网、维普、万方数据、超星期刊域出版平台全文收录,每期有部分文章被人民大学资料复印 …
摘要 本文基于内部审计是公司治理结构的重要组成部分,而良好的公司治理结构是内部审计发挥作用的基本前提,讨论了内部审计在完善公司治理中的作用,并探讨了不同公司治理结构下的内部审计组织模式。 文章理论联系实际,透过A市公共交通企业的案例,分析了该市公交企业现行的公司治理现状及其 ...
内部审计典型案例研究. 14三、审计实施阶段 151、采购到付款 182、销售到收款 253、货币资金管理 354、固定资产管理 415、报表关账 47(四)穿行测试 541、采购到付款 572、销售到收款 583、货币资金管理 594、固定资产管理 605、报表关账 61(五)控制测试 ...
内部审计在公司治理中的效用研究-公司治理的失败是21世纪以来一系列财务舞弊案的源头,而这些公司治理的缺陷在很大程度上又归因于外部治理的不完善,外部审计独立性难以得到保证,这就给内部审计向公司治理的介入提供了机会,加上世...
东西部民营小企业内部审计管理案例分析 认领 被引量: 1. 东西部民营小企业内部审计管理案例分析. 摘要 我国民营小企业队伍日趋庞大,分布行业广,地域性强,在经济领域有着重要的地位,然而其风险也远远高于大企业,因此,民营小企业的内部审计非常重要 ...
中国审计杂志,2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。
《中国内部审计》的期刊级别.PDF,中国月期刊咨询网 《中国内部审计》的期刊级别 审计师在评职称的时候都会发表一些审计类的论文,中国内部审计就是一本非常适合审计师职称论文发表的期刊。大 家都知道,不同级别的职称对论文的要求也不一样,所以在发表论文之前都要认清楚期刊的级别是否 ...
(排名不分先后)1.商业银行票据业务非现场审计案例浅析——中国工商银行股份有限公司内部审计局直属分局2.科研项目实物资产专项审计——中国核电工程有限公司监察审计部3.某有限公司所属D公司商品库存管理专项审计——中国船舶燃料有限责任公司监督部4.创新思路量化评价,审帮结合提升成效 ...
风险导向的内部审计案例分析(ppt 37页).ppt,武钢内部审计对公司治理的作用 内部审计被称为企业的第二种声音。武钢决策层一直认为,如果企业只有一种声音,就会出现只报喜不报忧,甚至以过充优的现象,这是一种不好的企业文化。 相比之下,第二种声音比第一种声音更重要,“忠言逆耳利于行 ...
摘要: 近些年来,国外巴林银行倒闭案,安然事件,世通公司财务欺诈案以及国内中航油,中行,中储棉等一系列事件的频频发生,再次诠释了一个道理,那就是:有控则强,失控则弱,无控则乱.人们的视线不得不重新回归到内部控制体系的建立,重视内部审计功能的拓展与应用.从COSO内部控制整体框架,到萨班斯 ...
投稿须知 《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、主办,是国家新闻出版广电总局认定的全国学术期刊。期刊被知网、维普、万方数据、超星期刊域出版平台全文收录,每期有部分文章被人民大学资料复印 …