通过本案例的讲解与讨论,深化学生内部控制缺陷的原因的理解,培养学生的思考和分析能力:引导学员理解以COSO《内部控制——整合框架》各要素为框架的内控缺陷的原因,并且针对原因提出建议。. 中文摘要: 素有“中国第一奶酪”之称的妙可蓝多,因2019 ...
ISBN. 内部控制作为一门应用科学和集合科学,内部控制尤为强调理论运用于实践并产生实质性社会贡献,是最能体现经营管理智慧、事关企业成败和可持续发展的一种系统工具。. 在明确内部控制建设的宏观背景及现实意义的基础上,《内部控制案例研究》系统 ...
内部控制失效案例研究--以金亚科技为例 认领. 内部控制失效案例研究--以金亚科技为例. 摘要 随着我国经济的繁荣发展,上市公司的贡献不可小觑,但在发展进程中,总会有一些公司出于对利益的极度追求,不考虑公司的内外部风险和国家的监管制度,触碰法律底线 ...
内部控制分析案例-沃尔玛.ppt,内部控制案例分析 零售巨头——沃尔玛 目录 一、行业背景 (一)全球零售业背景: 零售百货业尝试变革以加固市场地位:与折扣店、 超级市场和连锁店迅猛发展形成鲜明对比的是,具有二百多年历史的零售百货业近年来出现了全球化的衰退趋势集约营销战略代替单体 ...
长春长生内部控制失效案例研究 认领 被引量: 1. 长春长生内部控制失效案例研究. 摘要 长春长生作为我国生物制药行业巨头中的上市公司,因疫苗事件引发了社会的强烈关注。. 其背后反映的更是因内部控制失效,铤而走险欺投资者和社会公众,最终受到终止 ...
内部控制案例内容简介. 内部控制制度 是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、 效率性 以及 效果性 ;保证 管理决策 的贯彻;维护资产和资源的安全:保证会计 …
基于 coso 五要素 王雪丽 湖南第一师范学院 基金项目: 2018 年国家级大学生创新创业项目共享单车的风险控制研究一以摩拜公司为案例 ( 编号 :201812034004) 的阶段性研究成果。 摘要:近年来,大量共享单车企业相继倒闭,其原因不仅与市场竞争 ...
基于内部控制视角的长生生物疫苗案例研究. 白雪. 【摘要】: 2016年山东省破获了一起重大违规疫苗案,紧接着疫苗制造行业频频爆出丑闻,先是有江苏延申,之后是长生生物和武汉生物。. 疫苗生产安全关系国计民生,重要性不言而喻。. 通过分析这些案例可以发现 ...
【摘要】:内部控制是现代企业重要的内部治理机制,治理结构与监管体系完善与否,有效性的高低,以及外审机构对内部控制进行的相关审计是否真实有效,这些都影响企业的市场竞争力。本文首先总结已有的非标准内部控制审计意见和内部控制影响因素及经济后果的研究成果,具体分析内部控制否定 ...
内部控制的国内外研究现状分析. 1.内部控制的国内外研究现状分析摘要:内部控制可谓是近年来研究的热点,特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务 丑闻时,在把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业 内部治理等问题。. 并把 ...
通过本案例的讲解与讨论,深化学生内部控制缺陷的原因的理解,培养学生的思考和分析能力:引导学员理解以COSO《内部控制——整合框架》各要素为框架的内控缺陷的原因,并且针对原因提出建议。. 中文摘要: 素有“中国第一奶酪”之称的妙可蓝多,因2019 ...
ISBN. 内部控制作为一门应用科学和集合科学,内部控制尤为强调理论运用于实践并产生实质性社会贡献,是最能体现经营管理智慧、事关企业成败和可持续发展的一种系统工具。. 在明确内部控制建设的宏观背景及现实意义的基础上,《内部控制案例研究》系统 ...
内部控制失效案例研究--以金亚科技为例 认领. 内部控制失效案例研究--以金亚科技为例. 摘要 随着我国经济的繁荣发展,上市公司的贡献不可小觑,但在发展进程中,总会有一些公司出于对利益的极度追求,不考虑公司的内外部风险和国家的监管制度,触碰法律底线 ...
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长春长生内部控制失效案例研究 认领 被引量: 1. 长春长生内部控制失效案例研究. 摘要 长春长生作为我国生物制药行业巨头中的上市公司,因疫苗事件引发了社会的强烈关注。. 其背后反映的更是因内部控制失效,铤而走险欺投资者和社会公众,最终受到终止 ...
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基于 coso 五要素 王雪丽 湖南第一师范学院 基金项目: 2018 年国家级大学生创新创业项目共享单车的风险控制研究一以摩拜公司为案例 ( 编号 :201812034004) 的阶段性研究成果。 摘要:近年来,大量共享单车企业相继倒闭,其原因不仅与市场竞争 ...
基于内部控制视角的长生生物疫苗案例研究. 白雪. 【摘要】: 2016年山东省破获了一起重大违规疫苗案,紧接着疫苗制造行业频频爆出丑闻,先是有江苏延申,之后是长生生物和武汉生物。. 疫苗生产安全关系国计民生,重要性不言而喻。. 通过分析这些案例可以发现 ...
【摘要】:内部控制是现代企业重要的内部治理机制,治理结构与监管体系完善与否,有效性的高低,以及外审机构对内部控制进行的相关审计是否真实有效,这些都影响企业的市场竞争力。本文首先总结已有的非标准内部控制审计意见和内部控制影响因素及经济后果的研究成果,具体分析内部控制否定 ...
内部控制的国内外研究现状分析. 1.内部控制的国内外研究现状分析摘要:内部控制可谓是近年来研究的热点,特别是在二十世纪以来国内外频频发生财务 丑闻时,在把矛头直指向财务会计报告时,也在探索企业 内部治理等问题。. 并把 ...