中国建设银行非现场审计系统的设计与实现系统,设计,银行,非现场审计,建设银行,现场审计 厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办 法》等规定保留和使用此学位论文,并向主管部门或其指定机构送交 学位论文(包括纸质版和电子版),允许 ...
本文借鉴国际银行业和学术界的相关研究成果,介绍了内部评级系统验证的整体框架,然后归纳和分析了内部评级系统的具体量化验证方法,最后探讨对于构建我国商业银行内部评级系统建设的借鉴意义。
银行会计信息质量的思考摘要:摘要:由于会计基础工作薄弱、内部控制体系不够健全、绩效考核机制和IT系统不完善等原因,银行会计信息在反映银行资产质量、经营成果和财务收支状况方面无法完全达到可靠、相关、可理解及可比的要求。面对这些现象,…
科学技术论文 大数据时代商业银行如何做好内部控制审计 时间:2018年09月17日 所属分类:科学技术论文 点击次数: 下面文章主要是在商业银行运营特点的基础上,通过分析银行全数据链,挖掘数据,在海量的数据中寻找商业银行运营中产生的各类数据之间的规律,准确、快速的查询可疑数据进行 ...
二、银行系统单位内部审计的相关理论 1.内部审计与内部控制 在对中小银行的内部审计技术的现状以及存在的问题进行研究之前,我们有必要了解一些银行系统单位内部审计相关的理论,帮助我们对内部审计技术有一个更加深入的认识。
哈尔滨银行业务系统内部控制流程优化研究. 【摘要】: 随着中国经济的进一步市场化、全球化,金融体制改革的不断深入,国内各家银行所处的环境日益复杂,即使在金融市场高度发达的西方经济体中,金融机构风险管理与内部控制依然是一个重要课题 ...
全年订阅:960元 VIP价格:960元. 我得杂志网-订阅杂志--为广大读者提供轻松便捷的网上杂志订阅服务!. ==邮寄说明==. 根据客户反馈平邮投递丢失严重,并且不易查询造成客户与出版社的双方损失,所以即日起所有客户建议挂号或者快递投递。. ==咨询方式==. 咨询 ...
以中国银行为例,中国银行于 1983 年首次设立内部稽核职能,但该职能长期设置在业务 经营部门内,直至 2005 年发生黑龙江哈尔滨市河松街支行票据案后(涉案 10 亿元人民 币),中国银行才将内部稽核系统从业务经营部门中分立处理,以巩固内部控制
由于内部审计的作用没有发挥,内部控制的执行 情况和缺陷就得不到及时反馈和纠正,甚至出现失控的局面。. 二、如何构建我国银行的有效内部控制系统 (一)完善银行公司法人治理首先要真正完善银行的法人治理 改革的方向是对银行进行股份制改造,走产权 ...
摘要. 中共中央政治局第十八次集体学习会议后,30 年前普及应用的基于平衡积分卡的企业内部市场化系统因为服务于规模以上国有企. 业私有区块链系统,其热度再次增加。. 商业银行面对此市场的相关金融产品设计、服务定价策略、渠道管理与宣传策略构建的 ...
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哈尔滨银行业务系统内部控制流程优化研究. 【摘要】: 随着中国经济的进一步市场化、全球化,金融体制改革的不断深入,国内各家银行所处的环境日益复杂,即使在金融市场高度发达的西方经济体中,金融机构风险管理与内部控制依然是一个重要课题 ...
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由于内部审计的作用没有发挥,内部控制的执行 情况和缺陷就得不到及时反馈和纠正,甚至出现失控的局面。. 二、如何构建我国银行的有效内部控制系统 (一)完善银行公司法人治理首先要真正完善银行的法人治理 改革的方向是对银行进行股份制改造,走产权 ...
摘要. 中共中央政治局第十八次集体学习会议后,30 年前普及应用的基于平衡积分卡的企业内部市场化系统因为服务于规模以上国有企. 业私有区块链系统,其热度再次增加。. 商业银行面对此市场的相关金融产品设计、服务定价策略、渠道管理与宣传策略构建的 ...