审计署南京特派办 作品数:32 被引量:3 H指数:1 加关注 导出分析报告 相关领域: 经济管理 更多>> 相关作者: 余向阳 安景琦 余玮 李玲 李庭燎 更多>> 相关机构: 中华人民共和国审计署 《中国审计》编辑部 南京审计大学 更多>> 相关期刊: 《金融纵横》 《政府法制》 《安徽水利财会》 《审计 …
2011年的评选涉及期刊14400种,参加核心期刊评审的各学科专家达8000多位,从我国正在出版的中文期刊中评选出1982种核心期刊。 《中国内部审计》于1999年创刊,2005年12月,全国政协副主席,时任审计署审计长李金华为《中国内部审计》题词:“要把《中国内部审计》办成一流刊物”。
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06-19 审计署2020年第2号公告:中央部门2019年度预算执行及相关情况审计结果 08-03 [解读]安徽省2020年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告解读 03-22 [解读]审计署2020年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告解读
中国审计杂志,2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。
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审计署 关于培养审计业务骨干人才和 审计专业领军人才的实施意见 ... 行业政策科研方面具有较高造诣,能够在专业审计领域发挥引领和带动作用。近5年内在核心期刊发表3000字左右专业理论文章2篇以上,或主持省部级科研课题2个以上,或正式 ...
中华人民共和国审计署令. 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。. 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民 ...
2021-09-09. 采纳审计建议:淮安市修订出台现代农业发展专项资金管理办法. 2021-09-09. 常州审计助推溧阳高新区提高绿色发展竞争力. 2021-09-09. 采纳审计建议,宜兴市多举措抓实长江禁捕退捕政策落实. 2021-09-09. 采纳审计建议:徐州铜山某校进一步规范学校食堂管理 ...
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2011年的评选涉及期刊14400种,参加核心期刊评审的各学科专家达8000多位,从我国正在出版的中文期刊中评选出1982种核心期刊。 《中国内部审计》于1999年创刊,2005年12月,全国政协副主席,时任审计署审计长李金华为《中国内部审计》题词:“要把《中国内部审计》办成一流刊物”。
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中国审计杂志,2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。
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审计署 关于培养审计业务骨干人才和 审计专业领军人才的实施意见 ... 行业政策科研方面具有较高造诣,能够在专业审计领域发挥引领和带动作用。近5年内在核心期刊发表3000字左右专业理论文章2篇以上,或主持省部级科研课题2个以上,或正式 ...
中华人民共和国审计署令. 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。. 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民 ...
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