主办单位:中华人民共和国审计署办公厅 技术支持:审计署计算机技术中心 审计署总机:010-50991000 网站电话:010-50993144\3140\3142 地址:北京市丰台区金中都南街17号(邮编:100073) 备案编号:京ICP备05071733号 建议使用分辨 …
中国内部审计协会发布《第3101号内部审计实务指南—审计报告》 2019/12/27. 中国内部审计协会关于印发《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》的通知 2019/05/06. 第2308号内部审计具体准则——审计档案工作 2016/02/20. 第2306号内部审计具体准则 …
2011年的评选涉及期刊14400种,参加核心期刊评审的各学科专家达8000多位,从我国正在出版的中文期刊中评选出1982种核心期刊。 《中国内部审计》于1999年创刊,2005年12月,全国政协副主席,时任审计署审计长李金华为《中国内部审计》题词:“要把《中国内部审计》办成一流刊物”。
一、学习十八大报告的四点初步体会(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地走中国特色社会主义道路。十八大报告系统阐述了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义制度,“三者统,审计署上海特派办特派员李晓钟:努力开创上海办审计工作新局面--专题 ...
中国内部审计协会. 中内协. 40. ¥ 400/600. 2. 2021年后续教育课程包(非从业). 课程简介:. 【电子商品,不支持退换】该课程侧重于对风险的讲解,内容主要涵盖内部审计职业道德规范与人际沟通技能、中国内部审计准则解读、风险导向审计中的审计预期、内部 ...
国家审计署报告. 审计署审计长李金华作工作报告. 铁道部审计结果:17.2亿建设基金滞留. 审计署发布的公告称:2003年铁道部审计主要发现六大问题 ...
中华人民共和国国家审计准则计署令(第8号)《中华人民共和国国家审计准则》已经审计署审计长会议通过,现予公布,自2011年1月1日起施行。审计长刘家义二 一 年九月一日中华人民共和国国家审计准则目录第一章总则第二章审计机关和审计人员第三章审计计划第四章审计实施第一节审计实施方 …
中华人民共和国审计署令. 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。. 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民 ...
审计署主管审计署门户网站以及《中国审计报》、《中国审计》、《审计研究》、《中国内部审计》、《中华人民共和国审计署审计结果公告》等报刊杂志。审计署历任审计长:于明涛、吕培俭、郭振乾、李金华;现任审计长刘家义。
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中国内部审计协会发布《第3101号内部审计实务指南—审计报告》 2019/12/27. 中国内部审计协会关于印发《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》的通知 2019/05/06. 第2308号内部审计具体准则——审计档案工作 2016/02/20. 第2306号内部审计具体准则 …
2011年的评选涉及期刊14400种,参加核心期刊评审的各学科专家达8000多位,从我国正在出版的中文期刊中评选出1982种核心期刊。 《中国内部审计》于1999年创刊,2005年12月,全国政协副主席,时任审计署审计长李金华为《中国内部审计》题词:“要把《中国内部审计》办成一流刊物”。
一、学习十八大报告的四点初步体会(一)高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚定不移地走中国特色社会主义道路。十八大报告系统阐述了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义制度,“三者统,审计署上海特派办特派员李晓钟:努力开创上海办审计工作新局面--专题 ...
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中华人民共和国国家审计准则计署令(第8号)《中华人民共和国国家审计准则》已经审计署审计长会议通过,现予公布,自2011年1月1日起施行。审计长刘家义二 一 年九月一日中华人民共和国国家审计准则目录第一章总则第二章审计机关和审计人员第三章审计计划第四章审计实施第一节审计实施方 …
中华人民共和国审计署令. 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。. 第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民 ...
审计署主管审计署门户网站以及《中国审计报》、《中国审计》、《审计研究》、《中国内部审计》、《中华人民共和国审计署审计结果公告》等报刊杂志。审计署历任审计长:于明涛、吕培俭、郭振乾、李金华;现任审计长刘家义。
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