你应该是2010年预付2011年的杂志鄪吧借:管理费用/待摊费用-报刊杂志费 3600贷:银行存款 3600
专用发票的增值税可抵扣会计分录:借:管理费用借:应交税费一应交增值税一进项税额贷:银行存款
借:管理费用贷:银行存款
预付本年度报刊杂志费3600元发票没回来:借:预付账款3600 贷:银行存款3600 发票来了借:管理费用3600贷:预付账款3600
标准来说是借挂“待摊费用”,贷现金/银行存款等,按月摊销。
借:预付账款 4800 贷:银行存款 4800就可以
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