借: 其他应付款 贷: 银行存款说明一下,在以前借方借记预提费用, 现在不用这个科目了
可以下到管理费用,可以在管理费用里设立一个子科目,可列支办公费用。会计分录可以这种样做:借管理费用-办公费用3000,贷银行存款3000
1、本月付款时,借:预付账款——xx报纸杂志社 3000贷:银行存款 30002、下半年每月摊销,借:管理费用——办公费 500贷:预付账款 500
269 浏览 2 回答
326 浏览 1 回答
285 浏览 3 回答
87 浏览 3 回答
131 浏览 4 回答
332 浏览 5 回答
349 浏览 3 回答
96 浏览 5 回答
159 浏览 5 回答
214 浏览 2 回答
155 浏览 9 回答
303 浏览 9 回答
189 浏览 7 回答
148 浏览 9 回答
282 浏览 4 回答
109 浏览 11 回答
323 浏览 11 回答
199 浏览 12 回答
143 浏览 4 回答
252 浏览 12 回答