航天通信内部控制失效原因和完善建议.来源:原创论文网添加时间:2021-09-28.摘要:文章以公司治理为切入点来分析航天通信集团在内部控制方面存在的问题,并从公司股权结构、沟通渠道、监管体系、管理层及文化意识五方面探讨如何完善内部控制体系...
航天通信集团基于公司治理的内部控制研究.何斐然.【摘要】:内部控制系统是企业建立的基础。.同时也是提高公司治理有效性不可或缺的机制。.然而,一些公司丑闻案例的屡次发生,显示了现代企业在内部控制方面的疏漏以及在公司治理方面的溃败。.这些...
航天通信控股集团内部控制案例分析目录一、航天通信公司内部控制基本情况(一)发展历程及现状(二)四度财务造假以及授信额度管理重大缺陷二、航天通信公司内部控制缺陷分析(一)组织架构设置缺乏整体性,权责分配不明确(二)风险管理控制不足(三)缺乏系统规范的内部控制制度和程序(四...
内部控制系统是企业建立的基础。同时也是提高公司治理有效性不可或缺的机制。然而,一些公司丑闻案例的屡次发生,显示了现代企业在内部控制方面的疏漏以及在公司治理方面的溃败。这些问题同时反映着企业公司治理与内部控制两方面的问题。清晰的揭示了公司治理与内部控制不可分割的联系。
航天通信控股集团内部控制案例分析内部控制制度建立完善与否对企业的发展至关重要,航天通信公司在七年间发生了四起财务舞弊案件以及在内部控制评价过程中发现了内部控制的一个重大缺陷。
最后,以航天通信为案例,研究了航天通信内部控制和公司治理制度以及存在的问题,最后提出了对公司的内部控制和公司治理进行优化的措施。通过上述研究,本文认为内部控制和公司治理的关系不是环境和主体的关系,而是一种嵌合相关关系,公司治理和内部控制相互嵌合,它们在结构上具有一定的对应...
公司自身层面的防治措施1、建立健全内部控制机制从航天通信财务舞弊案例中总结经验教训,我们可以得出一个结论,那就是企业的内部控制是否有效,直接关系到其公司的兴衰成败,内部控制不健全容易滋生违规违法行为,航天通信屡次舞弊就说明了这一点。
27上市公司内部控制实行效果研究——以航天通信集团为例28辉山乳业财务舞弊审计风险识别与应对研究29YT实业审计失败问题研究30九好集团借壳上市审计失败案研究31互联网平台型企业并购审计风险研究——以利安达对H集团并购审计为例
本文由掌桥科研整理,平台提供中外文献检索获取,拥有1.3亿+篇,中外专利1.4亿+条,月更新百万篇,是科研人员与硕博研究生必备平台之一[1]本文整理了航空航天专业的核心期刊,一共29个,包含期刊介绍,具体如下:…
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内部控制系统是企业建立的基础。同时也是提高公司治理有效性不可或缺的机制。然而,一些公司丑闻案例的屡次发生,显示了现代企业在内部控制方面的疏漏以及在公司治理方面的溃败。这些问题同时反映着企业公司治理与内部控制两方面的问题。清晰的揭示了公司治理与内部控制不可分割的联系。
航天通信控股集团内部控制案例分析内部控制制度建立完善与否对企业的发展至关重要,航天通信公司在七年间发生了四起财务舞弊案件以及在内部控制评价过程中发现了内部控制的一个重大缺陷。
最后,以航天通信为案例,研究了航天通信内部控制和公司治理制度以及存在的问题,最后提出了对公司的内部控制和公司治理进行优化的措施。通过上述研究,本文认为内部控制和公司治理的关系不是环境和主体的关系,而是一种嵌合相关关系,公司治理和内部控制相互嵌合,它们在结构上具有一定的对应...
公司自身层面的防治措施1、建立健全内部控制机制从航天通信财务舞弊案例中总结经验教训,我们可以得出一个结论,那就是企业的内部控制是否有效,直接关系到其公司的兴衰成败,内部控制不健全容易滋生违规违法行为,航天通信屡次舞弊就说明了这一点。
27上市公司内部控制实行效果研究——以航天通信集团为例28辉山乳业财务舞弊审计风险识别与应对研究29YT实业审计失败问题研究30九好集团借壳上市审计失败案研究31互联网平台型企业并购审计风险研究——以利安达对H集团并购审计为例
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