内部审计是内部控制的重要手段,本文基于现阶段全面深化改革的背景,对国有企业内部审计工作策略进行分析,以期为国有企业的发展提供借鉴。.关键词:国有企业;内部审计;改革;内部审计是一种客观且的咨询及确认活动,目的在于对企业或单位运营...
CD国有集团内部审计案例分析.【摘要】:国有经济是世界经济发展中不可或缺的一部分,几乎每个国家都存在着一定数量的国有企业,特别是在我国,国有企业是国民经济发展过程中的中坚力量,并且是我国生产资料公有制的重要实现形式。.随着我国改革开放和...
本文是一篇审计论文研究,本文基于新时代中国特色社会主义的时代背景,研究了极具中国特色的内部审计领导体制——国有企业党组织领导内部审计,具体研究了国有企业党组织领导内部审计的依据和路径,形成相关理论基础,结合理论研究与案例研究,得出以下结论。
国有企业领导人员经济责任审计案例研究.位浩.【摘要】:经济责任审计起源于上个世纪80年代,是中国独有的审计模式,国外相关的研究比较少。.十八大以来,国家对反腐工作的重视程度与日俱增,而经济责任审计则是国家反腐工作的有力武器。.国有企业是我国...
目录01审计工作方案(13个)02招标审计案例(30个)03合同审计案例(17个)04数据分析案例(32个)05工程审计案例(24个)06物资审计案例(09个)07经济责任审计(06个)08未分类的案例(35个)09无限神秘宝藏(15个)10审前准备...
IPO审计风险及控制研究——基于xx审计失败的案例分析国有企业领导人员经济责任审计风险及其控制研究——以xx为例现代风险导向审计在xx会计师事务所中的应用研究投资建设项目审计风险控制研究——以xx为例创业板上市公司审计失败问题研究——以
国有企业典型内部控制失效案例分析.近年来,国内企业的重大危机接二连三地发生,整体来看,突出有三类重大风险:一是多元化投资,二是金融工具投机,三是生产安全事故。.撇开生产安全事故不说,前两类风险具有明显的两大特点:一是风险发生对企业...
国有企业内部审计风险及其防范探析(经济毕业论文).doc,国有企业内部审计风险及其防范探析(经济毕业论文)文档信息主题:关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文。属性:F-0120NM,doc格式,正文3469字。质优实惠,欢迎下载!
原载《财会月刊》2021年第21期【摘要】在新时代审计全覆盖要求和混合所有制深化改革的背景下,国有企业内部审计的任务繁重、难度增加。围绕习近平总书记提出的“应审尽审、凡审必严、严肃问责”十二字指导方针,以全国117家企业的565份问卷为例,研究国有企业内部审计问题,结果表明...
本文是一篇审计论文,笔者以H国有企业为例,分析公司的治理结构和经营状况,收集并核实企业领导人在企业任职期间,企业的相关经济指标和数据资料,对董事长和总经理的经济责任进行界定,确定H国有企业董事长和总经理的经济责任及审计内容,采用德尔菲法,根据评价指标对领导干部的...
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