由于国有企业管理基础较薄弱,在实践过程中,存在控制风险意识不强、内部控制执行不力、内部监督不力等问题。由此导致一些国有企业实施内部控制工作没有达到预期效果,反而阻碍和制约了企业的生产经营目标实现。
基于风险管理视角下的我国国有企业内部控制研究——以中色国际矿业股份有限公司为例,国有股权内部转让,国有企业内部控制,国有资产内部转让,中色股份,中色金银贸易中心
中国国有企业内部人控制问题研究,内部人控制,中国国有企业,企业经营管理者,国有资产所有者,产权多元化。内部人控制就是企业的经营者事实上或依法掌握了企业资产使用的剩余控制权和剩余索取权,从而使其利益在企业的战略决策中得到比较...
论我国国有企业的内部控制会计论文.doc12页内容提供方:行业资料大小:20KB字数:约4.85千字发布时间:2020-06-27浏览人气:3下载次数:仅上传者可见收藏次数:0需要金币:***…
本文在充分考虑我国国情及国有企业特殊性的基础上,构建了以“122355”(即一个基本目标、两大责任主体、两条控制主线、三项运行机制、五大基本原则、五大基础保障)为基本框架的国有企业内部控制机制,其中:“一个基本目标”是防范和控制企业风险;“两大责任
关键词:内部控制,国有企业,发挥,重要,作用,强化,内控,防止,财务论文写作指导:请加QQ2784176836一、财务人员发生舞弊的根本原因财务人员舞弊是指财务人员在从事财务活动过程中,借助于自身职业的便利所进行的一种窃取公司或单位利益的不...
来源:996论文网【摘要】会计是企业中的重要组成部分,企业应对其内部会计加强控制与监督,这样才能使企业日常经营活动的顺利进行及经济效益都能得到有效保证,本文结合本人的工作经验,主要就国有企业内部会计控制及风险防范措施展开相关论述,以促进国有企业的进一步发展与壮大。
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论文选题源于YN国有建筑企业和其他上市建筑施工企业有关财务数据及来深入拓展研究,结合YN国有建筑企业先行内部控制,面对“营改增”、“供给侧结构性改革”和“贸易战”等多种政策和国际形势影响,在外部环境压力下,建筑施工企业和可能由于自身内部控制不
国际注册内部控制师工作网(cics-cicp.org)—中经安信息科技(北京)有限公司是国内独家与国际内部控制协会(InternalControlInstitute)结成合作伙伴关系的公司.最早引进国际内部控制协会以《萨奥法案》和COSO内部控制框架标准开发企业内部控制和公司治理...
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