目企业内部审计存在的问题及对策研究——以苏虞集团有限公司为例KeyWords10五.结论10参考文献13西南大学育才学院2015届会计学专业本科毕业论文企业内部审计存在的问题及对策研究——以苏虞集团有限公司为例摘要:自上世纪末到本世纪初...
南昌大学共青学院本科生毕业论文(设计)开题报告论文题目浅析企业内部审计存在的问题及对策课题性质基础研究应用课题设计型调研综述理论研究学生姓名一、研究目的及意义1.研究的目的20世纪90年代以后,随着我国市场经济体制改革进程的加快,以及经济全球化和科学技术的迅速...
基于公司治理的内部审计问题研究开题报告.doc,毕业论文(设计)开题报告题目:基于公司治理的内部审计问题研究专业:会计学一、选题的背景、意义(一)背景随着公司治理结构的不断改进,应正确认识并重视内部审计在公司治理中的作用。
民营企业内部审计存在的问题及对策研究毕业论文.doc,(2011届)毕业论文(设计)题目:民营企业内部审计存在的问题及对策研究姓名:专业:会计学班级:学号:指导教师:导师职称:2011年5摘要:民营企业在我国经济发展中占着举足轻重的地位,但也面临着诸多严峻的问题。
[5]肖冠怡.我国民营中小企业内部审计若干问题研究[D].首都经济贸易大学,2016.[6]夏商宁,马云平.我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J].商场现代化,2016[7]赵栩巍.我国中小企业内部控制问题研究[D].首都经济贸易大学,2014.
基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例.本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下A公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了综述,概述了相关...
中国论文联盟提供免费的审计论文包含审计理论,审计制度,审计风险等方面的毕业论文审计职称论文我国上市公司内部控制审计问题研究1内部控制审计的概念界定内部控制审计,即为审计师通过一定的程序与方法,对企业对于自身内部控制给出的自我评估报告进行判定,并通过管理层的评价...
本文是一篇审计论文,本研究从J公司供应链内部审计的案例出发,将供应链内部审计的理论与J公司供应链内部审计的实务进行有机结合,找到J公司在供应链内部审计的过程中存在的问题,对这些问题提出成因分析,并给予整改建议。
44我国中央企业审计整改效果研究——基于国家审计公告视角45我国上市公司商誉减值审计研究——以华谊兄弟为例46第三方支付公司收单业务内部控制问题研究——以L公司为例47财务共享模式下寿险公司保险收支内部审计研究——以T寿险公司为例
内部审计主要是依据相关内部审计的基本准则与企业公开认定的政策方针及程序,由本企业实施适合自身的审计方法。它以本企业的财务活动为基础,对企业的财务和经营管理进行监督和评价,结合企业所存在的问题以及经营状况,为公司现在及将来的发展提出可行的建议或者规划,使企业在内部...
目企业内部审计存在的问题及对策研究——以苏虞集团有限公司为例KeyWords10五.结论10参考文献13西南大学育才学院2015届会计学专业本科毕业论文企业内部审计存在的问题及对策研究——以苏虞集团有限公司为例摘要:自上世纪末到本世纪初...
南昌大学共青学院本科生毕业论文(设计)开题报告论文题目浅析企业内部审计存在的问题及对策课题性质基础研究应用课题设计型调研综述理论研究学生姓名一、研究目的及意义1.研究的目的20世纪90年代以后,随着我国市场经济体制改革进程的加快,以及经济全球化和科学技术的迅速...
基于公司治理的内部审计问题研究开题报告.doc,毕业论文(设计)开题报告题目:基于公司治理的内部审计问题研究专业:会计学一、选题的背景、意义(一)背景随着公司治理结构的不断改进,应正确认识并重视内部审计在公司治理中的作用。
民营企业内部审计存在的问题及对策研究毕业论文.doc,(2011届)毕业论文(设计)题目:民营企业内部审计存在的问题及对策研究姓名:专业:会计学班级:学号:指导教师:导师职称:2011年5摘要:民营企业在我国经济发展中占着举足轻重的地位,但也面临着诸多严峻的问题。
[5]肖冠怡.我国民营中小企业内部审计若干问题研究[D].首都经济贸易大学,2016.[6]夏商宁,马云平.我国中小企业内部审计存在的问题及对策研究[J].商场现代化,2016[7]赵栩巍.我国中小企业内部控制问题研究[D].首都经济贸易大学,2014.
基于公司治理的内部审计机制建构--以A公司为例.本文是一篇审计论文,本文主要针对基于公司治理角度下A公司内部审计进行了研究,首先介绍了公司内部审计研究的背景与意义,并对有关内部审计、公司治理以及两者之间关系的文献进行了综述,概述了相关...
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本文是一篇审计论文,本研究从J公司供应链内部审计的案例出发,将供应链内部审计的理论与J公司供应链内部审计的实务进行有机结合,找到J公司在供应链内部审计的过程中存在的问题,对这些问题提出成因分析,并给予整改建议。
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内部审计主要是依据相关内部审计的基本准则与企业公开认定的政策方针及程序,由本企业实施适合自身的审计方法。它以本企业的财务活动为基础,对企业的财务和经营管理进行监督和评价,结合企业所存在的问题以及经营状况,为公司现在及将来的发展提出可行的建议或者规划,使企业在内部...