审计学论文(财务会计与审计专业本科毕业论文选题参考)一、财务会计1.上市公司财务治理问题及对策2.利益相关者理论下会计信息披露研究3.高校资金运用存在的问题及对策4.高校国有资产管理存在…
论文写作指导:请加QQ2784176836企业的内部审计工作是企业经营和发展的需要,下面是小编搜集整理的一篇探究企业内部审计现状的论文范文,欢迎阅读参考。【摘要】企业内部审计的目的是对企业经营管理的需要负责,侧重于企业基层单位的经营活动和经营目标的完成情况.文章主要分析了我国企业...
会计论文一篇:论上市公司财务舞弊的审计防范.摘要:上市公司财务舞弊行为不仅造成了会计信息的失真,影响利益相关方对其经营情况的判断,也干扰了正常的经济运行活动。.打击和防范上市公司财务舞弊既是维护正常的经济秩序,也是保护投资…
本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1、圣莱达事件的本质在于各方形成利益共同体,充分挖掘“壳资源”的价值。.通过GONE理论分析发现,圣莱达财务舞弊的“机会因子”除了以往经常提到的企业内控因素,还包含了...
创业板上市公司审计失败问题研究——以xx为例我国上市公司审计意见类型的影响因素——基于新准则实施后xx市场的经验新制度下财务报告内部控制审计收费影响因素研究——基于xx上市公司经验审计意见购买行为研究——基于事务所变更、审计收费提高视角
审计失败审计监管制度审计重要性上市公司.随着我国市场经济的不断发展,由此也带动一些行业的迅速发展,例如审计行业导致了审计事务所数量的增多。.近几年在国内和海外都发生了多起会计师事务所舞弊案件,由于案件的多发性也就导致了社会大众对审计...
在企业不断发展进步的过程中,财务报表的审计工作一直占据着很重要的地位。做好企业财务报表的审计工作,可以更好地为企业的领导层做战略决提供参考,也便于企业领导更好地了解企业当前的实际发展情况,在进行审计的过程中也可以有效地对企业的财务工作进行查缺补漏,及
非经济动因可引致企业粘性成本行为吗——基于社会成本理论及中国市场背景的实证分析高新技术企业研发投入对成本粘性的影响研究——基于创业板上市公司的经验数据新制度下财务报告内部控制审计收费影响因素研究——基于xx上市公司经验审计意见购买
MBA智库文档,专业的管理资源分享平台。分享管理资源,传递管理智慧。(财务会计)会计专业毕业论文题目会计专业毕业论文题目选题的范围1.会计理论与会计实务方面2.财务成本管理方面3.管理会计方面4.
公司治理机制中审计委员会制度研究,公司治理,审计委员会,制度,动机,实证研究。审计委员会制度作为公司治理结构中的一项重要制度安排,其建立的初衷是在董事会中寻求一支的财务治理力量,以强化注册会…
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