中审亚太会计师事务所有限公司ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd审计报告内部控制审计报告中审亚太审字(2013)010180-2珠海格力电器股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则...
格力电器:2019年年度审计报告日期:2020-04-30附件下载珠海格力电器股份有限公司...(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序
格力电器股份有限公司内部控制评价案例.docx,格力电器股份有限公司内部控制评价在公司战略的制定过程及日常的经营活动中,往往会存在诸多风险,为了进一步规避或者降低风险,实现公司的战略目标,经营者强调风险管理,并制定及落实相关的保障措施,这就是内部控制。
内部审计制度.第一章总则.第一条为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“股份公司”)的内部.审计工作,监督和评估股份公司内部控制体系的完整、有效性,保证股份公.司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实...
格力公司财务分析存在的问题及对策摘要:企业财务综合分析对于企业来讲,既是企业发展的监督和约束,同时也是企业问题的探照灯和手术刀。通过财务综合分析能够对企业财务管理的整体水平做出科学合理…
珠海格力电器股份有限公司融资模式分析摘要:资金是公司生存的立足的基础和前提,很多公司在不断发展壮大过程中不可避免要涉及到融资问题,在多轮竞争压力和市场大环境下,正
实证论文选题推荐:.会计师事务所审计质量评价体系的研究与应用.审计成本、审计师变更与审计质量——基于重大资产重组的视角.内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究.定价管制、审计费用与审计质量——来自我国xx公司的经验数据.基于全面质量...
审计报告第1页共6页审计报告众环审字(2021)0500040号珠海格力电器股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020…
珠海格力电器股份有限公司审计报告众环审字(2021)0500040号目录一、审计报告1二、已审财务报表1、合并资产负债表12、母公司资产负债表33、合并利润表54、母公司利润表65、合并现金流量表76、母公司现金流量表87、合并股东权益变动表98、母公司股东权益变动表…
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对…
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审计报告第1页共6页审计报告众环审字(2021)0500040号珠海格力电器股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了珠海格力电器股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2020…
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