企业审计问题研究(精选4篇)摘要:[摘要]随着社会的高速发展,带来了人类物质财富与精神文明前所未有的繁荣。但随之而来的环境污染迫使企业开始重视环境治理等问题。环境审计作为内部审计的一部分,其环境保护与监督的职能是…
内审下的企业流程审计方案分析摘要:[摘要]在企业发展中良好的审计流程能够发挥很大的作用。文章通过对审计流程的主要内容进行分析以及影响企业的运营和管理的因素,阐述由内审视角下的企业流程审计方案,对企业流程审计环境充分掌握,强调企业流程审…
摘要:对于企业的发展来说,内部控制起到很重要的作用,有效的内部控制不仅能够促使企业的经济活动高效地进行,对企业的发展运营也起到了积极的作用。企业在运营的过程中,财务工作是各项工作进行的基础,随着社会经济的发展,财务报表的审计已经成为财务工作…
内部审计是内部控制的重要手段,本文基于现阶段全面深化改革的背景,对国有企业内部审计工作策略进行分析,以期为国有企业的发展提供借鉴。.关键词:国有企业;内部审计;改革;内部审计是一种客观且的咨询及确认活动,目的在于对企业或单位运营...
案例分析部分首先对2014年獐子岛公司存货审计案例进行分析,从注册会计师实施风险识别和评估,到实质性审计程序的实施过程,对獐子岛行业环境、与存货相关的经营风险和内部...本文运用文献研究法和案例分析法,以审计的视角对獐子岛集团股份有限有公司...
论文关键词:施工企业项目管理模式内部效益审计实施论文摘要:文章对施工企业实施内部效益审计的的必要性、审计内容、审计步骤进行了分析。同时指出,做好施工企业工程项目的内部效益审计工作,对维护企业利益,避免合同风险、融资风险等,具有重要的意义。
朱加艳(2016)也认为对目标企业进行高质量的尽职调查,不但可以改善信息不对称的状况,而且还可以明确交易风险。近年来,“中概股”频频遭遇做空,很多学者对做空机构做空这些上市公司的原因进行了分析,探讨做空机构为何选择这些公司进行尽调审计。
公司的内部控制审计一般是由公司内部专职的组织或者员工所构成,根据我国的法律法规和企业与此相关的制度规定,审计人员应客观地监管分析公司内部工作人员的工作和有关的经济活动,以确保其具有真实性、符合法律规定,这是对公司内部管理成效的一种...
M公司在2013年到2015年三年中进行了多次的关联方交易,但是直到2018年证监会才对公司进行处罚。审计...我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例发布于10-25上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的...
通过对企业内外部信息数据的收集进行风险监测,分析企业和行业的潜在风险,提供预警和控制风险。本文运用了哈佛分析法,对财务风险及其因果关系进行透彻的分析,预测了未来L网络视频公司以及整个行业的风险,可以对同行业企业进行预警。
企业审计问题研究(精选4篇)摘要:[摘要]随着社会的高速发展,带来了人类物质财富与精神文明前所未有的繁荣。但随之而来的环境污染迫使企业开始重视环境治理等问题。环境审计作为内部审计的一部分,其环境保护与监督的职能是…
内审下的企业流程审计方案分析摘要:[摘要]在企业发展中良好的审计流程能够发挥很大的作用。文章通过对审计流程的主要内容进行分析以及影响企业的运营和管理的因素,阐述由内审视角下的企业流程审计方案,对企业流程审计环境充分掌握,强调企业流程审…
摘要:对于企业的发展来说,内部控制起到很重要的作用,有效的内部控制不仅能够促使企业的经济活动高效地进行,对企业的发展运营也起到了积极的作用。企业在运营的过程中,财务工作是各项工作进行的基础,随着社会经济的发展,财务报表的审计已经成为财务工作…
内部审计是内部控制的重要手段,本文基于现阶段全面深化改革的背景,对国有企业内部审计工作策略进行分析,以期为国有企业的发展提供借鉴。.关键词:国有企业;内部审计;改革;内部审计是一种客观且的咨询及确认活动,目的在于对企业或单位运营...
案例分析部分首先对2014年獐子岛公司存货审计案例进行分析,从注册会计师实施风险识别和评估,到实质性审计程序的实施过程,对獐子岛行业环境、与存货相关的经营风险和内部...本文运用文献研究法和案例分析法,以审计的视角对獐子岛集团股份有限有公司...
论文关键词:施工企业项目管理模式内部效益审计实施论文摘要:文章对施工企业实施内部效益审计的的必要性、审计内容、审计步骤进行了分析。同时指出,做好施工企业工程项目的内部效益审计工作,对维护企业利益,避免合同风险、融资风险等,具有重要的意义。
朱加艳(2016)也认为对目标企业进行高质量的尽职调查,不但可以改善信息不对称的状况,而且还可以明确交易风险。近年来,“中概股”频频遭遇做空,很多学者对做空机构做空这些上市公司的原因进行了分析,探讨做空机构为何选择这些公司进行尽调审计。
公司的内部控制审计一般是由公司内部专职的组织或者员工所构成,根据我国的法律法规和企业与此相关的制度规定,审计人员应客观地监管分析公司内部工作人员的工作和有关的经济活动,以确保其具有真实性、符合法律规定,这是对公司内部管理成效的一种...
M公司在2013年到2015年三年中进行了多次的关联方交易,但是直到2018年证监会才对公司进行处罚。审计...我国上市公司内部控制审计相关问题分析-以上海汽车集团为例发布于10-25上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的...
通过对企业内外部信息数据的收集进行风险监测,分析企业和行业的潜在风险,提供预警和控制风险。本文运用了哈佛分析法,对财务风险及其因果关系进行透彻的分析,预测了未来L网络视频公司以及整个行业的风险,可以对同行业企业进行预警。