对外担保风险识别能力低或者评估水平不高,公司对外担保内部控制意识不够强烈,也说明了公司内部控制方面风险评估水平较弱。...针对在此过程中出现的一系列问题,笔者按照五要素的内容逐一提出了对外担保内部控制的有关建议,并探讨加强泰达股份...
ST大控对外担保的内部控制问题探究.【摘要】:随着我国社会主义市场经济的发展,企业由于业务越来越复杂,在生产经营过程中不断出现外部融资的需求。.在诸多融资方式中,对外借款因为具有筹资速度快、成本低、可以使用财务杠杆、借款弹性大等优点而被...
市公司担保业务内部控制缺陷与审计费用的关系研究毕业论文网2008年6月,财政部等五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,根据这一规范上市公司应当对内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。
应收账款内部控制探讨.HD公司资金管理内部控制缺陷研究.ST大控对外担保的内部控制问题探究.JY公司内部控制活动有效性评价.基于风险管理的X公司的内部控制研究.高管自利与过度自信对企业内部控制有效性影响研究.中国银行XJK支行操作风险评价与内部控制...
2015年一批上市公司披露了外部审计机构出具的否定意见的内部控制审计报告,如新都、航天通信和泰达股份等公司。报告显示这些公司在担保业务、客户资信评估及授信管理等方而存在重大内部控制缺陷,这些缺陷己给企业造成重大损失。
毕业论文(设计)课题名称:企业内部控制制度探讨随着我国经济的发展,企业内部制度的控制及管理尤为重要,尤其是在我国经济国际化,进入WTO之后,我国企业必须加强其控制力度。
企业担保业务的内部会计控制问题研究内容摘要:一、担保业务与企业内部控制担保是指按法律规定或者当事人约定,为确保合同履行,保障债权人利益实现的法律措施。
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本文是一篇审计论文,本文从内部控制、关联交易内部控制的相关理论分析着手,在查阅参考大量有关理论和文献的基础上理论联系实际,以上市公司ST华泽为例,以ST华泽关联交易这一典型的、极具影响力的时间作为研…
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2015年一批上市公司披露了外部审计机构出具的否定意见的内部控制审计报告,如新都、航天通信和泰达股份等公司。报告显示这些公司在担保业务、客户资信评估及授信管理等方而存在重大内部控制缺陷,这些缺陷己给企业造成重大损失。
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企业担保业务的内部会计控制问题研究内容摘要:一、担保业务与企业内部控制担保是指按法律规定或者当事人约定,为确保合同履行,保障债权人利益实现的法律措施。
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