中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊[导读]本文设定在大数据时代下对企业的内部控制进行分析。论述了大数据概念及其基本特点,同时,重点阐述了内部控制的构成要素以及当今时代可能出现的内部控制风险管理问题以及相关理念的改变
大数据时代企业文化的内部控制优化摘要:摘要:大数据时代社会的发展变化影响着企业的发展。企业管理不可避免的受到影响,传统的内部控制不再适应新时代的发展要求。本文基于企业文化视角,对企业文化和内部控制的相关研究文献进行梳理,结合大数据时代对内…
大数据、人工智能环境下企业内控风险及防范探索.【摘要】大数据、人工智能时代的到来,使会计云计算平台、财务共享中心、大数据内部控制3.0技术、财务机器人、区块链、风险预警技术等新兴信息技术应运而生,给企业带来高效和便捷的同时,也引发了...
大数据时代企业内部控制存在的问题及对策分析.赵茂林.【摘要】:内部控制作为企业自身管理的一项重要制度,其在企业的发展过程中也有着非常重要的作用。.新形势下,现代科学技术不断发展,信息技术发展越来越快,如何在大数据时代进行企业管理是值得...
大数据公司内部控制构建问题,本文关于内部控制论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。内部控制论文参考文献:货币资金内部控制论文有关大数据的论文存货内部控制毕业论文内部控制案例分析论文【摘要】随着大数据产业迎来了发展的黄金期,越来越多的互联网公司...
我是子胥老师,专注论文研究,最近很多同学都问内部控制怎么写,今天就给大家总结了一下内部控制论文要注意的几个点。一般内部控制我们就从两个大方向分析,财务内部控制环境和管理内部控制环境来说,有细分成为5…
华为公司内部控制存在问题分析内部控制毕业论文.doc,哈尔滨剑桥学院毕业论文论文题目:学生:指导教师:专业:关键词:内部控制;华为;信息传递;财务监管目录摘要I1绪论11.1研究背景11.2研究的目的及意义11.2.1研究的目的11.2.2研究的意义11.3国内外研究的现状21.3.1国外...
大数据技术的发展使得"内部控制"和"风险管理"的重要性愈发突出,如何作好风险防范成了企业亟待解决的问题。随着大数据在企业各环节的不断深入运用,正在从传统零售业向智慧零售业转变的苏宁易购,内部控制环节出现了一系列问题,包括内部环境不够完善、风险评估效率较低、关键业务环节不够...
大数据环境下的企业信息系统内部控制风险评价研究.【摘要】:随着企业信息化建设的不断深入,各类企业应用数据快速累积推进企业进入大数据时代。.大数据作为今后企业信息技术发展的新环境,给企业信息系统带来了重大机遇,企业开始树立大数据观念,加深...
应收账款内部控制探讨.HD公司资金管理内部控制缺陷研究.ST大控对外担保的内部控制问题探究.JY公司内部控制活动有效性评价.基于风险管理的X公司的内部控制研究.高管自利与过度自信对企业内部控制有效性影响研究.中国银行XJK支行操作风险评价与内部控制...
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大数据时代企业文化的内部控制优化摘要:摘要:大数据时代社会的发展变化影响着企业的发展。企业管理不可避免的受到影响,传统的内部控制不再适应新时代的发展要求。本文基于企业文化视角,对企业文化和内部控制的相关研究文献进行梳理,结合大数据时代对内…
大数据、人工智能环境下企业内控风险及防范探索.【摘要】大数据、人工智能时代的到来,使会计云计算平台、财务共享中心、大数据内部控制3.0技术、财务机器人、区块链、风险预警技术等新兴信息技术应运而生,给企业带来高效和便捷的同时,也引发了...
大数据时代企业内部控制存在的问题及对策分析.赵茂林.【摘要】:内部控制作为企业自身管理的一项重要制度,其在企业的发展过程中也有着非常重要的作用。.新形势下,现代科学技术不断发展,信息技术发展越来越快,如何在大数据时代进行企业管理是值得...
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华为公司内部控制存在问题分析内部控制毕业论文.doc,哈尔滨剑桥学院毕业论文论文题目:学生:指导教师:专业:关键词:内部控制;华为;信息传递;财务监管目录摘要I1绪论11.1研究背景11.2研究的目的及意义11.2.1研究的目的11.2.2研究的意义11.3国内外研究的现状21.3.1国外...
大数据技术的发展使得"内部控制"和"风险管理"的重要性愈发突出,如何作好风险防范成了企业亟待解决的问题。随着大数据在企业各环节的不断深入运用,正在从传统零售业向智慧零售业转变的苏宁易购,内部控制环节出现了一系列问题,包括内部环境不够完善、风险评估效率较低、关键业务环节不够...
大数据环境下的企业信息系统内部控制风险评价研究.【摘要】:随着企业信息化建设的不断深入,各类企业应用数据快速累积推进企业进入大数据时代。.大数据作为今后企业信息技术发展的新环境,给企业信息系统带来了重大机遇,企业开始树立大数据观念,加深...
应收账款内部控制探讨.HD公司资金管理内部控制缺陷研究.ST大控对外担保的内部控制问题探究.JY公司内部控制活动有效性评价.基于风险管理的X公司的内部控制研究.高管自利与过度自信对企业内部控制有效性影响研究.中国银行XJK支行操作风险评价与内部控制...