作者简介:肖璧泓(1994-),女,汉族,四川宜宾市人,西南财经大学会计学院,专业:会计学(注册会计师方向)。摘要:国内外企业逐渐重视内部控制制度的建设,内部控制审计的重要性也显得日渐突出,部分公众公司的内部控制审计报告同财务报表审计报告均为必须披露的年度报告,然而两种...
摘要:对于企业的发展来说,内部控制起到很重要的作用,有效的内部控制不仅能够促使企业的经济活动高效地进行,对企业的发展运营也起到了积极的作用。企业在运营的过程中,财务工作是各项工作进行的基础,随着社会经济的发展,财务报表的审计已经成为财务工作…
大数据时代企业财务内部审计的变化摘要:摘要:随着计算机技术和信息技术的不断发展,大数据时代悄然到来,大数据技术已经受到了社会各界的广泛关注。当今时代是大数据时代,大数据技术被广泛的运用到各行各业,财务审计工作对大数据技…
我国上市公司财务报告内部控制审计探析.【摘要】:近年来,国内国外频频曝出会计丑闻,给资本市场造成了严重损失,打击了投资者对资本市场的信心,社会对财务信息失真问题给予了极大的关注。.理论界与实务界对其产生原因进行了广泛的讨论和研究,尽管原因...
内控审计对财务报告审计意见的作用探究-审计论文-会计论文.docx,内控审计对财务报告审计意见的作用探究-审计论文-会计论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——企业要提高内部控制管理系统,让内部信息具有真实性和透明性。
从对财务报告质量方面来看,在公司内部,对财务报告质量的监督主要是依靠董事会、监事会及监事会下面的内部审计委员会等内部监督机构实现。在内部控制方面,内部审计是文系公司治理层和经理层之间的相互制衡关系的一个关键点,能够达到提高公司绩效,预防和矫正虚假财务报表的作用。
我国公司财务报告――内部控制审计的理论基础及对策来源:人大经济论坛论文库作者:深晨时间:2015-05-13我国公司财务报告――内部控制审计的理论基础及对策摘要:财务报告内部控制审计与财务报表审计并行的一种新审计业务,其终极目标是为了向外部信息使用者提供决策有用的高质量信…
内部控制有效性对财务报表审计质量的影响一、内部控制及其有效性内部控制是指企业和公司的董事会、监事会、以及经理层和员工等所有成员一起实施并实现控制目标的管理过程。在企业的内部控制中,其有效性主要包含以下五大要素:风险评估、
审计学论文(财务会计与审计专业本科毕业论文选题参考)一、财务会计1.上市公司财务治理问题及对策2.利益相关者理论下会计信息披露研究3.高校资金运用存在的问题及对策4.高校国有资产管理存在…
审计康美药业的会计师事务所正中珠江认为康美药业公允地反映了公司的财务状况和经营成果,出具了“标准无保留意见”的审计报告,在2018年出具了“保留意见”的审计报告,可见该事务所在对康美药业公司的审计工作中未能出具公允的审计意见,审计质量堪忧。
作者简介:肖璧泓(1994-),女,汉族,四川宜宾市人,西南财经大学会计学院,专业:会计学(注册会计师方向)。摘要:国内外企业逐渐重视内部控制制度的建设,内部控制审计的重要性也显得日渐突出,部分公众公司的内部控制审计报告同财务报表审计报告均为必须披露的年度报告,然而两种...
摘要:对于企业的发展来说,内部控制起到很重要的作用,有效的内部控制不仅能够促使企业的经济活动高效地进行,对企业的发展运营也起到了积极的作用。企业在运营的过程中,财务工作是各项工作进行的基础,随着社会经济的发展,财务报表的审计已经成为财务工作…
大数据时代企业财务内部审计的变化摘要:摘要:随着计算机技术和信息技术的不断发展,大数据时代悄然到来,大数据技术已经受到了社会各界的广泛关注。当今时代是大数据时代,大数据技术被广泛的运用到各行各业,财务审计工作对大数据技…
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从对财务报告质量方面来看,在公司内部,对财务报告质量的监督主要是依靠董事会、监事会及监事会下面的内部审计委员会等内部监督机构实现。在内部控制方面,内部审计是文系公司治理层和经理层之间的相互制衡关系的一个关键点,能够达到提高公司绩效,预防和矫正虚假财务报表的作用。
我国公司财务报告――内部控制审计的理论基础及对策来源:人大经济论坛论文库作者:深晨时间:2015-05-13我国公司财务报告――内部控制审计的理论基础及对策摘要:财务报告内部控制审计与财务报表审计并行的一种新审计业务,其终极目标是为了向外部信息使用者提供决策有用的高质量信…
内部控制有效性对财务报表审计质量的影响一、内部控制及其有效性内部控制是指企业和公司的董事会、监事会、以及经理层和员工等所有成员一起实施并实现控制目标的管理过程。在企业的内部控制中,其有效性主要包含以下五大要素:风险评估、
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