浅析信息系统内部控制审计一、信息系统内部控制审计信息系统内部控制审计是一个通过收集和评价审计证据,对信息系统是否能够保护资产的安全、维护数据的完整、使被审计单位的目标得以有效地实现、使组织的资源得到高效地使用等方面作出判断的过程。
1.先选公司,在财管和会计类论文中,最为重要的就是公司数据的获取,你所研究的公司财务数据展示出的问题就是你应该研究的主题。2.再根据公司财务数据选择研究方向,其是有财务风险还是内部控制问题等等,这样可以使你的论文更加具备逻辑性和连贯性,写作时也更加简单快捷,不会存在...
审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。我们选的题目,应是与社会生活密切相关的问题,特别是现阶段发展中亟待解决的问题。以下提供的是审计学专业毕业论文题目,供大家阅读。
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圣莱达财务审计舞弊案例分析.本文是一篇审计论文,本文对圣莱达财务舞弊案例进行研究,得到以下结论:1、圣莱达事件的本质在于各方形成利益共同体,充分挖掘“壳资源”的价值。.通过GONE理论分析发现,圣莱达财务舞弊的“机会因子”除了以往经常...
30、经济效益审计指标评价体系浅析31、绩效审计评价指标的构建32、完善我国绩效审计的对策思考33、基于ERP环境下的效益审计34、试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用35、浅析领导干部离任审计——基于xx的分析36、关于绩效审计
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