审计论文范文五题目:整合审计流程及整合点研究摘要:2012年开始,我国与国际要求开始趋同,要求上市公司评价内控,并要求内控自我评价报告经审计,与往常相比,在财务报表审计的基础上增加内控审计将提高企业审计成本,提高会计师事务所的时间成本,国际上将二者进行整合审计已经成为国际...
案例论文选题推荐:.构建我国IPO审计质量保证机制研究——基于xx上市案的反思.审计质量管理的问题与对策——一项基于问卷调查的分析.会计盈余、现金流量价值相关性的实证分析——基于深圳股票市场的经验证据.现代风险导向审计在xx会计师事务所中...
CPA在财报审计中如何执行抽凭程序凭证抽查是会计师事务所在财务报表审计中经常执行的一个基本审计程序,凭证抽查可以为风险评估和分析性复核程序进一步提供交易背景和业务实质的证据。凭证抽查是会计师事务所控制审计风险的最根本防线,一旦凭证抽查出现问题,可能埋下很大的审计风险...
论文研究的背景及意义2.1论文研究的背景在市场经济高度发达的时代,企业与各种利益逐渐多元化。他们在不同程度上关心财务和经营状况。然而,由于所有权和经营权不统一,导致企业外部利益相关者不能直接参与企业的业务流程,于是财务报表的作用就体现出来。
瑞幸咖啡财务舞弊案例分析及审计启示.摘要:一度风靡全国的瑞幸咖啡于2020年4月2日发布公告自曝财务造假,承认虚假交易22亿人民币,引发社会各界的广泛关注和讨论。.财务造假是一种严重破坏资本市场秩序,侵害投资者利益的行为,通常由公司高层管理者...
【3】财报审计的总目标1、对财报整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报,获取合理保证。使得注册会计师能够对财报是否在所有重大方面按照适用的财报编制基础编制审计意见。2、按照审计准则的规定,根据审计结果对财报出具审计报告,并与管理层
上市公司财务报表分析参考文献一:.[1]李静。.Z-score模型对中国上市公司财务预警适用性分析[J].山西广播电视大学学报,2017,(02):48-50.[2]武锶芪。.对龙头上市白酒企业消费税数据的质疑与分析[J].企业改革与管理,2017,(09):200+203.[3]陈凯全,刘欣欣...
规范银行函证相关工作提高财报审计质量.做好银行函证及回函工作是夯实市场主体会计信息质量、防范金融风险、维护市场秩序的重要内容。.“近年来‘两康’‘金亚科技’‘九好集团’等重大审计失败案件均暴露出现有银行函证存在诸多问题,亟待从...
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审计员的工作内容:.1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作.3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业...
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审计员的工作内容:.1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作.3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业...