可以开发票的哦!望采纳!
为了贯彻执行国家“八项”规定及省委“九项”规定要求,严肃财经纪律,根据湖南省高校科研经费管理的有关规定,结合我校实际情况,现将我校的科研经费报账作如下规范:(一)论文版面费、学术专著出版费、审稿费(需正规发票,且付款单位是湖南第一师范学院或本人姓名,外单位或项目组成员以外的其他人员发票不予报账)。(二)资料费:开展项目研究所需的资料收集、翻译等以及必要的图书、资料购置费。1、图书费(图书需到图书馆办理入库手续)。2、资料费(需在票的背面注明课题需要的相关资料,与课题无关的不予报账)(三)实验材料费:科研实验用消耗性材料、试剂、药品等购置费。(四)调研费:完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费、汽油费、市内交通费、会议费等。1、汽油费(比例控制在当次报账金额的15%以内)。2、差旅费(比例控制在当次报账金额的15%以内,火车票、汽车票需出示往返票据,并且填好差旅费报销单;飞机票背面需分管财务副校长签字同意报账,正处和教授的机票则不需签字。如不知道填写请向自己系部报账员咨询)。3、市内交通费(比例控制在当次报账金额的15%以内,汽油费、差旅费、市内交通费三项总额合计不超过当次报账金额的30%)。4、会议费(填写差旅费报销单,并提供正式会议通知)。5、旅游企业发票费用:包括旅游费、会务费、培训费、考察费等一律不予报销。(五)小型会议费:项目研究举行的开题、中期检查或结题等小型研讨会的经费开支。(其中餐费比例控制在当次报账金额的15%以内,烟、酒、礼品及洗浴休闲中心的招待费票据不予报销)。(六)办公用品费:项目研究而购置的必需的办公用品。1、办公费或电脑耗材。(其费用开支必须提供购物明细详单,若无详细清单须在发票背面注明品名、数量、单价、金额,合计数必须与发票金额一致)2、电脑、打印机等。(属于固定资产的需到资产管理处办理入库手续,数量、金额大的资产必须通过资产处进行统一采购)。(七)印刷费:项目研究成果的印刷费、打印费等,其中对公单位的要求转账。(八)通信、网络费:课题组研究人员因开展课题研究的需要而发生的通信费用,包括固定电话费、移动电话费、传真费用和网络费等。比例控制在当次报账金额的15%以内,客户联不能作为报账票据,课题组成员的票据需出示证明材料,否则不予报账。(九)劳务费:对参加课题研究的相关人员发放的课题劳务费。课题劳务费不超过当次报账金额的10%,重点学科不超过当次报账金额5%,校内教师和学生的劳务补助等费用一律通过发放系统发放。(十)其它:1、时间期限:报销发票的时间必须在课题开题时至课题结题期间。2、报销科研启动经费的需提供近三年科研成果清单一份(A4纸打印),报销课题的如已结题需附结题证书复印件。3、单张发票超过3千元的要分管科研的副校长签字,超过1万元的要分管科研副校长和分管财务的副校长共同签字才能报账。
大学生发表论文 学校不会给报销出版费的。在期刊上发表文章是不需要出钱的,应该给本人稿费.可是如果本人是商业性质的要求出版单位为印刷、出版论文。那当然要收费了。这个费用学校是不会给自己报销的。版面费一般指正式学术期刊刊用作者的文章后其期刊编辑部向作者收取的现金费用。版面费是在学术期刊和学术研究兴盛的环境下产生的;从版面费自身形成的构件和程序看,版面费是两方的自觉自愿的合约行为,是两个巴掌拍出的响,无违法违纪可言;但从根本上说,产生学术期刊版面费的根源,在于目前我国不够合理的科研评价机制。“版面费”早已成为国内学术界公开的秘密,以版面费为核心的论文产业链,已经发展到了相当的规模。据最新媒体数据显示,我国科技人员发表的期刊论文数量虽然位居世界前列,但其平均引用率却排在世界100位以外。究其原因,可以说版面费起到了很大的助推作用。
发表论文开发票的时候先弄清楚你们学校是否认可文化公司发票,很多杂志都是开的文化公司的发票。文化公司发票不同学校有不同要求,有的可以报账有的不能报账,如果不能报账就需要让杂志社开杂志社发票,杂志社发票一般都是能报账的,望采纳!
大学生发表论文 学校不会给报销出版费的。在期刊上发表文章是不需要出钱的,应该给本人稿费.可是如果本人是商业性质的要求出版单位为印刷、出版论文。那当然要收费了。这个费用学校是不会给自己报销的。版面费一般指正式学术期刊刊用作者的文章后其期刊编辑部向作者收取的现金费用。版面费是在学术期刊和学术研究兴盛的环境下产生的;从版面费自身形成的构件和程序看,版面费是两方的自觉自愿的合约行为,是两个巴掌拍出的响,无违法违纪可言;但从根本上说,产生学术期刊版面费的根源,在于目前我国不够合理的科研评价机制。“版面费”早已成为国内学术界公开的秘密,以版面费为核心的论文产业链,已经发展到了相当的规模。据最新媒体数据显示,我国科技人员发表的期刊论文数量虽然位居世界前列,但其平均引用率却排在世界100位以外。究其原因,可以说版面费起到了很大的助推作用。
没有很合适的具体二级或三级科目
管理费用下设二级或三级子科目,
大创报销容易报销的东西如下:
(1)差旅费:外出参会的会务费、住宿费等,外地(除东营外)市内通行费不予报销,青岛与东营的出租车票同天同车限报一张。
(2)材料及测试加工费:原材料、化学试剂及测试化验、加工费等。
(3)印刷费:复印打印、装订、图书资料费等。
(4)办公费:日常办公用品费等,须控制在当次报销总金额5%内。
(5)邮电费:快递物流费、邮寄费等。
(6)设备费:单价超过1000元设备并按规定纳入固定资产管理的各类设备购置等(见第五项第4条),须先到资产设备处入资产。
(7)成果费:专利、论文版面费及代理费等(实用新型/外观设计专利代理费不超过1500,发明专利代理费不超过2500,非核心期刊版面费不超过1500)。
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报销具体要求:
1、经费报销必须实报实销,支出必须有合理依据,不得以非项目研究花销的发票或购买发票来套取经费,发现违规者严肃处理。
2、以下内容原则上不予报销:餐费、汽油费、日用品、通话费、外地出租车票、公交车票、公交卡充值费、收据、长条汽车票、景点门票、宣传用品、文化用品、体育用品、电脑、手机、MP3、移动硬盘、U盘、cpu、鼠标、键盘、内存条等物品。
大创项目报账攻略
1.项目报销单的填写方法。
经办人即发票上交经手人签名,电话一定要准确,因为教务处和财务处都需要通过这个电话联系经办人。最后将发票按填写先后顺序用回形针固定在此报销单上,未按要求提交报销单及发票的,不予接收报销。
注意:禁止使用胶水、订书针等方式固定。
2.关于校创项目经费结题报销的相关提示
一、项目经费额度
2017年立项校级大学生创新项目严格按照立项批准的额度执行,校级重点类不超过3000元,校级支持类不超过1000元。
二、经费使用范围
1、材料、设备费
包括在项目研究过程中需要购置专用仪器设备,消耗各种原材料、辅助材料,对现有仪器设备进行维修、升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。上述类别单价均不得超过800元。
购买元器件、配件、实验器材等需提供盖有供货单位章的明细清单或发票直接开成最低级别明细(如“螺丝”)。
需要进行政府采购的通用型办公设备,如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、显示器等,不能从项目经费中支出。
2、测试、化验、加工费
在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用(发票金额大于1000元需要附合同或协议)。
3、资料费
在项目研究过程中支付的打印费、复印费、图书费。其中打印费、图书报销时需附带有商家盖章的明细单。
4、论文、专利费
项目研究过程中发表论文或申请专利所发生的费用支出。发表论文或申请专利时需标注由“北京理工大学‘大学生创新性实验计划’项目资助”且应证明发票与专利证明的对应关系。
5、不能报销的发票类别
⑴发票名目不得出现“办公用品/文具”、“耗材”等;
⑵餐费、交通费、电话费、快递费、网络服务费等费用均不再报销范
可以开发票的哦!望采纳!
看作者的单位或者学院是否有报销的这个制度了,如果有,那么作者在成功发表论文的时候就可以向期刊单位索要发票,一般提供版面费发票即可报销。但是一般刊物开具的发票都不是版面发票是公司发票,作者需要询问清楚这类型的发票是否可以进行报销,一般都是认可公司发票的。当然如果作者的单位和学校不允许报销的话那么作者有发票也没用了。希望以上内容能帮助作者您~
看你们单位有没有这个了,如果有,说发表论文,凭论文发表版面费发票可以报销,那你就可以提供发票,单位会报销,如果没有,那就没法报销。还有就是,很多刊物是不能开发票的,或者开的是文化公司的发票,你需要问清楚这时候的这样的能不能报销。我之前找淘淘论文网发表的,开的是文化公司的章的发票,也有编辑部的章,所以单位给报销了。这个你需要问清楚你们单位的。
为了贯彻执行国家“八项”规定及省委“九项”规定要求,严肃财经纪律,根据湖南省高校科研经费管理的有关规定,结合我校实际情况,现将我校的科研经费报账作如下规范:(一)论文版面费、学术专著出版费、审稿费(需正规发票,且付款单位是湖南第一师范学院或本人姓名,外单位或项目组成员以外的其他人员发票不予报账)。(二)资料费:开展项目研究所需的资料收集、翻译等以及必要的图书、资料购置费。1、图书费(图书需到图书馆办理入库手续)。2、资料费(需在票的背面注明课题需要的相关资料,与课题无关的不予报账)(三)实验材料费:科研实验用消耗性材料、试剂、药品等购置费。(四)调研费:完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费、汽油费、市内交通费、会议费等。1、汽油费(比例控制在当次报账金额的15%以内)。2、差旅费(比例控制在当次报账金额的15%以内,火车票、汽车票需出示往返票据,并且填好差旅费报销单;飞机票背面需分管财务副校长签字同意报账,正处和教授的机票则不需签字。如不知道填写请向自己系部报账员咨询)。3、市内交通费(比例控制在当次报账金额的15%以内,汽油费、差旅费、市内交通费三项总额合计不超过当次报账金额的30%)。4、会议费(填写差旅费报销单,并提供正式会议通知)。5、旅游企业发票费用:包括旅游费、会务费、培训费、考察费等一律不予报销。(五)小型会议费:项目研究举行的开题、中期检查或结题等小型研讨会的经费开支。(其中餐费比例控制在当次报账金额的15%以内,烟、酒、礼品及洗浴休闲中心的招待费票据不予报销)。(六)办公用品费:项目研究而购置的必需的办公用品。1、办公费或电脑耗材。(其费用开支必须提供购物明细详单,若无详细清单须在发票背面注明品名、数量、单价、金额,合计数必须与发票金额一致)2、电脑、打印机等。(属于固定资产的需到资产管理处办理入库手续,数量、金额大的资产必须通过资产处进行统一采购)。(七)印刷费:项目研究成果的印刷费、打印费等,其中对公单位的要求转账。(八)通信、网络费:课题组研究人员因开展课题研究的需要而发生的通信费用,包括固定电话费、移动电话费、传真费用和网络费等。比例控制在当次报账金额的15%以内,客户联不能作为报账票据,课题组成员的票据需出示证明材料,否则不予报账。(九)劳务费:对参加课题研究的相关人员发放的课题劳务费。课题劳务费不超过当次报账金额的10%,重点学科不超过当次报账金额5%,校内教师和学生的劳务补助等费用一律通过发放系统发放。(十)其它:1、时间期限:报销发票的时间必须在课题开题时至课题结题期间。2、报销科研启动经费的需提供近三年科研成果清单一份(A4纸打印),报销课题的如已结题需附结题证书复印件。3、单张发票超过3千元的要分管科研的副校长签字,超过1万元的要分管科研副校长和分管财务的副校长共同签字才能报账。
能。研究生学位论文评阅及答辩费用可报销发放。硕士论文总的来说是本科毕业论文框架和思想上的延伸和细化,文章中所要讨论的知识点变多了,讨论的较多更为更熟和理性化。
科研经费应开据合法、合规、合理原始凭证。一般是为这个项目发生的交通,差旅,通讯,招待,购置的机械设备等等。希望回答能帮到您,如果满意望采纳。
看看学校的制度,大部分学校都是支持报账的。老师发论文,用的是自己的科研经费报销。如果没有科研经费,学校同样不给报销。核心期刊报销吧如果发的期刊不错可以让老师作为通讯作者。请问您还有什么疑问可以在追问中提出喔
武汉大学读研发表论文到咨询我,
一、报销材料1、经费报销单2、大创项目经费预算表3、大创项目报销相关的票据、合同(协议)、固定资产增加单等。二、报销注意事项项目经费必须严格按照预算开支,不得用于与项目无关的支出,严禁从项目经费中以任何方式变相谋取私利,经费的报销必须要有正规发票并提供详细的经费使用支出明细。1.报销范围:因建设项目发生的必要的场地建设、设备购置、资料购买、宣传推广、资源开发、运行维护、专项竞赛和训练营等经费。2.开支经济内容参照报销指南中各报销模块3.大创项目经费报销由项目经费负责人审核,报分管院领导审核4.相关开支如需签订合同协议,由获得自助经费的学生企业或团队与合作单位签订,并加盖学生所在单位系的公章,开具发票抬头为“福建师范大学协和学院”。发票需附经费申请说明和相关指导教师签字的验收报告,提交申报单位领导签字,作为报销凭证。5.大创项目经费原则上应由项目组成员办理报销业务。
大创项目报账攻略
1.项目报销单的填写方法。
经办人即发票上交经手人签名,电话一定要准确,因为教务处和财务处都需要通过这个电话联系经办人。最后将发票按填写先后顺序用回形针固定在此报销单上,未按要求提交报销单及发票的,不予接收报销。
注意:禁止使用胶水、订书针等方式固定。
2.关于校创项目经费结题报销的相关提示
一、项目经费额度
2017年立项校级大学生创新项目严格按照立项批准的额度执行,校级重点类不超过3000元,校级支持类不超过1000元。
二、经费使用范围
1、材料、设备费
包括在项目研究过程中需要购置专用仪器设备,消耗各种原材料、辅助材料,对现有仪器设备进行维修、升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。上述类别单价均不得超过800元。
购买元器件、配件、实验器材等需提供盖有供货单位章的明细清单或发票直接开成最低级别明细(如“螺丝”)。
需要进行政府采购的通用型办公设备,如计算机、打印机、扫描仪、数码相机、显示器等,不能从项目经费中支出。
2、测试、化验、加工费
在项目研究过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用(发票金额大于1000元需要附合同或协议)。
3、资料费
在项目研究过程中支付的打印费、复印费、图书费。其中打印费、图书报销时需附带有商家盖章的明细单。
4、论文、专利费
项目研究过程中发表论文或申请专利所发生的费用支出。发表论文或申请专利时需标注由“北京理工大学‘大学生创新性实验计划’项目资助”且应证明发票与专利证明的对应关系。
5、不能报销的发票类别
⑴发票名目不得出现“办公用品/文具”、“耗材”等;
⑵餐费、交通费、电话费、快递费、网络服务费等费用均不再报销范