日前,山东省内部审计师协会在济南市召开成立10周年暨迎新座谈会。中国内部审计协会副秘书长鹿云飞,省社科联副主席李海萍和社团部部长张伟红,省审计厅副厅长黄利明、杨统海和经济责任办公室 (共1页)
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:在国民经济的强大推动下,极大地促进了建筑施工企业的发展,而内部审计问题也变得至关重要,已经得到了建筑施工企业内部的高度重视与关注。
山东省政府部门内部审计问题研究. 陈鹏. 【摘要】: 当前,随着社会经济的不断发展进步,审计在现代社会经济管理中的作用愈加凸现,审计工作渗透到社会经济管理的各个领域,为社会经济健康有序地发展起到了积极的作用。. 政府部门内部审计是我国审计体系的 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:我国住房公积金单位加强内部控制建设,有利于增强对资金的科学管理,保证资金安全,促进我国住房公积金事业的健 …
邮政储蓄银行内部审计体制研究. 【摘要】: 二00七年三月二十日,中国邮政储蓄银行有限责任公司正式成立,邮政金融翻开了新的历史篇章。. 从此,中国邮政储蓄银行开始按照现代商业银行的经营方式改善内部管理、开展经营业务活动、同时注重企业效益。. 与此 ...
山东省审计厅关于表彰全省内部审计先进单位和先进个人的通报,-山东审计2002年第03期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 ...
《中国审计》2021年第4期刊发山东省审计厅党组书记、厅长王金城文章《守正创新 推动山东审计工作高质量发展》,围绕做好“十四五”时期山东审计工作作了论述。现转载如下,供学习参考。
山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅 关于印发山东省会计人员正高级会计师职称 标准条件、高级会计师职称标准条件的通知 鲁财会〔 2019〕39号 各市财政局、人力资源社会保障局,省直各部门(单位),各大企业,各高等院校,中央驻鲁单位:
《中国内部审计》的期刊级别.PDF,中国月期刊咨询网 《中国内部审计》的期刊级别 审计师在评职称的时候都会发表一些审计类的论文,中国内部审计就是一本非常适合审计师职称论文发表的期刊。大 家都知道,不同级别的职称对论文的要求也不一样,所以在发表论文之前都要认清楚期刊的级别是否 ...
我国内部审计质量控制问题及对策研究. 摘 要: 本文试图搭建一个比较完整的内部审计质量控制分析框架;以图示方式汇总了内部审计质量控制的构成因素和相互关系;探讨了内部审计质量控制的成本效益分析;全面地分析了我国内部审计质量控制中存在的各种问题 ...
日前,山东省内部审计师协会在济南市召开成立10周年暨迎新座谈会。中国内部审计协会副秘书长鹿云飞,省社科联副主席李海萍和社团部部长张伟红,省审计厅副厅长黄利明、杨统海和经济责任办公室 (共1页)
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:在国民经济的强大推动下,极大地促进了建筑施工企业的发展,而内部审计问题也变得至关重要,已经得到了建筑施工企业内部的高度重视与关注。
山东省政府部门内部审计问题研究. 陈鹏. 【摘要】: 当前,随着社会经济的不断发展进步,审计在现代社会经济管理中的作用愈加凸现,审计工作渗透到社会经济管理的各个领域,为社会经济健康有序地发展起到了积极的作用。. 政府部门内部审计是我国审计体系的 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要:我国住房公积金单位加强内部控制建设,有利于增强对资金的科学管理,保证资金安全,促进我国住房公积金事业的健 …
邮政储蓄银行内部审计体制研究. 【摘要】: 二00七年三月二十日,中国邮政储蓄银行有限责任公司正式成立,邮政金融翻开了新的历史篇章。. 从此,中国邮政储蓄银行开始按照现代商业银行的经营方式改善内部管理、开展经营业务活动、同时注重企业效益。. 与此 ...
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《中国审计》2021年第4期刊发山东省审计厅党组书记、厅长王金城文章《守正创新 推动山东审计工作高质量发展》,围绕做好“十四五”时期山东审计工作作了论述。现转载如下,供学习参考。
山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅 关于印发山东省会计人员正高级会计师职称 标准条件、高级会计师职称标准条件的通知 鲁财会〔 2019〕39号 各市财政局、人力资源社会保障局,省直各部门(单位),各大企业,各高等院校,中央驻鲁单位:
《中国内部审计》的期刊级别.PDF,中国月期刊咨询网 《中国内部审计》的期刊级别 审计师在评职称的时候都会发表一些审计类的论文,中国内部审计就是一本非常适合审计师职称论文发表的期刊。大 家都知道,不同级别的职称对论文的要求也不一样,所以在发表论文之前都要认清楚期刊的级别是否 ...
我国内部审计质量控制问题及对策研究. 摘 要: 本文试图搭建一个比较完整的内部审计质量控制分析框架;以图示方式汇总了内部审计质量控制的构成因素和相互关系;探讨了内部审计质量控制的成本效益分析;全面地分析了我国内部审计质量控制中存在的各种问题 ...