盛夏六月,陕西省内部审计师协会第二次会员代表大会在西安隆重召开。这是陕西省内审系统在以认真学习贯彻修订后的《审计法》为契机,全面贯彻中国内部审计协会五年发展规划,加快推进内部审计全面转型与发展,努力开创内审工作新局面的时刻召开的一次盛会。
2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创1 内部审计工作制度第一章 总则 第一条 为加强中心内部审计工作,完善内部监督制约 机制,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部 审计工作的规定》等法律、法规、规章和规定,制定本制度。
中国内部审计协会关于IIA认证考生管理系统正式开放和2020年第二次CIA认证申请工作开始的公告 2020-04-05 17:19:36 协会地址:北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆嘉宾楼一层 邮政编 …
中国内部审计杂志电子版、《中国内部审计》杂志(期刊)大全。CNKI提供最全的中国内部审计杂志(期刊)电子版、中国内部审计杂志在线阅读、杂志订阅、电子杂志下载、杂志文章阅读、下载等服务。
中华人民共和国审计法 全国人民代表大会常务委员会 中华人民共和国审计法 (1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过 根据2006年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国审计法〉的决定》修正)
企业内部审计试题及答案. 在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。. C.风险程度 正确答案:C ()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建 议所进行的跟踪 ...
民营企业内部审计完善措施摘要:内部审计就是依据组织内部需要的程度而建立的自我管理制度,在现代企业制度中发挥着重要作用,有利于企业建立完善的内部控制制度,有利于严格财经纪律,有利于提高经营管理水平,有利于提高经济效益。当前,我国民营…
知网阅读App 在线客服 返回顶部 来源期刊 中国内部审计 2011年04期 在线阅读 ... 号为进一步加强政府投资项目审计工作,规范政府投资项目审计行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则 ...
国有企业内部审计质量控制体系研究. 杨丰绩. 【摘要】: 中国内部审计始于20世纪80年代,在四十年后慢慢完备有关规则,是审计行为的重要方法的一个。. 内部审计对企业经营管理的效用越来越大,高质量并且高效率的内部审计工作有利于企业发展。. 我国国有企业 ...
第一条 为加强我校审计档案管理,确保审计档案的安全完整,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》,结合我校实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于本校及下属各单位审计档案的管理工作。 第三条 审计档案是指审计人员在审计监督或 ...
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民营企业内部审计完善措施摘要:内部审计就是依据组织内部需要的程度而建立的自我管理制度,在现代企业制度中发挥着重要作用,有利于企业建立完善的内部控制制度,有利于严格财经纪律,有利于提高经营管理水平,有利于提高经济效益。当前,我国民营…
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第一条 为加强我校审计档案管理,确保审计档案的安全完整,充分发挥审计档案的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》,结合我校实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于本校及下属各单位审计档案的管理工作。 第三条 审计档案是指审计人员在审计监督或 ...