内控规则最重要的成果是针对内控形成的各项内控手册。常规的内控手册的构成分6大手册,包括总则、环境分册、风险评估分册、控制活动分册、信息沟通分册、内部监督分册。但手册的内容构成不同咨询团队提供的产品会有较大差异。
岗位名称1: 固定收益投资经理岗(1人) 工作地点: 广州 岗位归属: 公司总部-资产管理部 简历接收时间: 2012-08-30 至2012-09-14 岗位职责: 1. 固定收益定向账户的投资管理; 2. 拓展银行、信托、证券业务合作; 3. 参与固定收益产品开发。 任职要求:
内控评价工作底稿. 企业层面—内部控制评估底稿公司名称: XXX 涉及领域及测试步骤 实际控制情况 控制领域 子领域 访谈内容及测试步骤 风险点描述 实际控制点描述 负责部门 企业层面控制证据 发现问题 (例)董事会 年度:20XX年 评价人员:XXX (例)A.1_组织 ...
金地集团内控制度手册. 金地集团有限公司内部控制制度手册 (4.0版) 2007年11月10日 目录 总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第 ...
成果名称 期刊名称及期数 署名次序 1 美国金融评估管理体制(上) 《中国资产评估》 2009 年第 5 期 第一作者 2 “公允价值”之争缘何暂时平息 《国际商务财会》 2009 年第 3 期 第一作者 3 《强化内控制度建设推进评估机构做优做强做大》一文点评 《中国资产 9
根据采购计划,经专家论证、单一来源采购报前网上公示、校内内控机制会签、属地主管部门批准,盐城工学院对CNKI学术期刊、硕博士学位论文、会议论文、工具书、单刊(网络版)项目进行单一来源采购,特邀同方知网(北京)技术有限公司江苏分公司前来投标。
首页>网上期刊>期刊名称> 期刊内容> 正文 企业内控中的控制活动 2007-1-12 14:2 《新理财》·杨小舟 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 控制活动指确保管理层的风险反应(管理策略)得以实施的一系列政策和程序 ...
全国税务系统内控监督平台建设工作综述. 今年4月15日,随着第三批单位全部顺利上线,历时近18个月开发建设和推广的内控监督平台平稳落地,全国税务系统成功实现平台“全覆盖”。. 500多个日日夜夜,从立项到开发,从测试到试点,从培训到上线,一路走来 ...
107篇中国论文被撤稿,是国际期刊把关不严的错? 107篇中国学者论文因同行评审造假被国际学术出版巨头斯普林格一次性撤稿,创下了正规学术期刊 ...
关于完善企业存货管理内部控制审计的探讨. 存货对于生产制造业、贸易业等行业十分重要。. 通常情况下,存货对企业经营特点的反映能力强于其他资产项目。. 因此,存货的重大错报对于企业的财务状况和经营成果都会产生直接影响。. 存货管理是企业日常 ...
内控规则最重要的成果是针对内控形成的各项内控手册。常规的内控手册的构成分6大手册,包括总则、环境分册、风险评估分册、控制活动分册、信息沟通分册、内部监督分册。但手册的内容构成不同咨询团队提供的产品会有较大差异。
岗位名称1: 固定收益投资经理岗(1人) 工作地点: 广州 岗位归属: 公司总部-资产管理部 简历接收时间: 2012-08-30 至2012-09-14 岗位职责: 1. 固定收益定向账户的投资管理; 2. 拓展银行、信托、证券业务合作; 3. 参与固定收益产品开发。 任职要求:
内控评价工作底稿. 企业层面—内部控制评估底稿公司名称: XXX 涉及领域及测试步骤 实际控制情况 控制领域 子领域 访谈内容及测试步骤 风险点描述 实际控制点描述 负责部门 企业层面控制证据 发现问题 (例)董事会 年度:20XX年 评价人员:XXX (例)A.1_组织 ...
金地集团内控制度手册. 金地集团有限公司内部控制制度手册 (4.0版) 2007年11月10日 目录 总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第 ...
成果名称 期刊名称及期数 署名次序 1 美国金融评估管理体制(上) 《中国资产评估》 2009 年第 5 期 第一作者 2 “公允价值”之争缘何暂时平息 《国际商务财会》 2009 年第 3 期 第一作者 3 《强化内控制度建设推进评估机构做优做强做大》一文点评 《中国资产 9
根据采购计划,经专家论证、单一来源采购报前网上公示、校内内控机制会签、属地主管部门批准,盐城工学院对CNKI学术期刊、硕博士学位论文、会议论文、工具书、单刊(网络版)项目进行单一来源采购,特邀同方知网(北京)技术有限公司江苏分公司前来投标。
首页>网上期刊>期刊名称> 期刊内容> 正文 企业内控中的控制活动 2007-1-12 14:2 《新理财》·杨小舟 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 控制活动指确保管理层的风险反应(管理策略)得以实施的一系列政策和程序 ...
全国税务系统内控监督平台建设工作综述. 今年4月15日,随着第三批单位全部顺利上线,历时近18个月开发建设和推广的内控监督平台平稳落地,全国税务系统成功实现平台“全覆盖”。. 500多个日日夜夜,从立项到开发,从测试到试点,从培训到上线,一路走来 ...
107篇中国论文被撤稿,是国际期刊把关不严的错? 107篇中国学者论文因同行评审造假被国际学术出版巨头斯普林格一次性撤稿,创下了正规学术期刊 ...
关于完善企业存货管理内部控制审计的探讨. 存货对于生产制造业、贸易业等行业十分重要。. 通常情况下,存货对企业经营特点的反映能力强于其他资产项目。. 因此,存货的重大错报对于企业的财务状况和经营成果都会产生直接影响。. 存货管理是企业日常 ...