内部审计信息化平台的建设是信息化建设的核心内容,其主要目的是建立计算机模型系统与审计业务系统之间的映射关系。 与现代的管理思想、风险导向理论相结合,全面的整合企业的资源,将审计管理、信息化审计与动态监控有机的融合,以发挥其最大效力。
摘要: 在信息技术和我国经济不断进步 的背景下,国有企业加强了信息化建设.同时,加强国有企业的信息化建设对于推动我国经济的整体进步具有重要意义.在全面推进国有企业信息化建设的过程中, 其内部控制也受到了极大的影响.本文从国有企业内部控制的现状及特点入手,分析了现阶段信息化环境 ...
会计信息透明度与内部控制的关系. 【摘要】 本文从内部控制角度,选取了深沪两市71家上市公司的有效数据,利用描述性统计、相关性分析与回归分析,探讨提高企业会计信息透明度的途径及内部控制对会计信息透明度的作用机制。. 研究发现,存在正向与负向 ...
公司治理、内部控制与企业社会责任信息披露质量. 摘要 基于公司治理和内部控制两个视角,本文以2011-2015年度发布企业社会责任报告的沪深两市上市公司为研究样本,分析了两者对企业社会责任信息披露质量的影响。. 研究表明,高水平的公司治理和高质量的内部 ...
期刊/ 期刊社查询 媒体名称: 验证码: * 点击获取 媒体名称 单位地址 刊号 类别 ... 国家新闻出版署 主办 中宣部机关服务中心(信息中心) 承办 地址:北京市西城区宣武门外大街40号 京ICP备19010669号-3 京公网安备11010202008758号 ...
内部控制作为弥补契约不完全性的控制系统,其有效程度直接决定了信息透明度的高低,进而影响股市信息效率。基于中国市场环境,文章探讨了内部控制质量与股价信息含量之间的内在关系,并从应计盈余管理和真实盈余管理角度实证分析了信息透明度在其中发挥的中介作用。
大多数电子期刊都是对外展示的,分享是普遍会有的功能,但是对于企业来说,很多内部文章是不允许外部分享的,所以企业内刊正是解决了这一隐私安全的问题,在保证企业内部资讯传递的情况下,杜绝了资料外泄。 而对…
内部业务流程控制体系是将信息技术应用于内部控制的关键,也是应对我国煤炭企业内部控制中出现的主要问题的有效措施和手段。 内部业务流程控制体系要结合煤炭企业信息系统各个模块的流程,制定业务流程内控机制,选取关键控制点,实现工作流程内部控制智能化。
上市公司所披露的内部控制信息的质量,不仅反映其自身是否己经建立完善的内部控制系统和对信息披露责任的认识,更影响投资者、债权人以及监管者的判断与决策。. 因此,本文拟对我国上市公司内部控制信息披露质量相关问题展开研究,全文共由8章组成。. 第1章 ...
检察类内部期刊的历史回顾与展望. 检察类内部期刊作为检察调研工作和检察文化建设的重要载体和平台,为促进检察工作全面发展发挥着重要的作用,但因其“内部发行、免费交流”的特点,使得其难以获得足够的重视和较少进入检察理论研究者的视野,甚至 ...
内部审计信息化平台的建设是信息化建设的核心内容,其主要目的是建立计算机模型系统与审计业务系统之间的映射关系。 与现代的管理思想、风险导向理论相结合,全面的整合企业的资源,将审计管理、信息化审计与动态监控有机的融合,以发挥其最大效力。
摘要: 在信息技术和我国经济不断进步 的背景下,国有企业加强了信息化建设.同时,加强国有企业的信息化建设对于推动我国经济的整体进步具有重要意义.在全面推进国有企业信息化建设的过程中, 其内部控制也受到了极大的影响.本文从国有企业内部控制的现状及特点入手,分析了现阶段信息化环境 ...
会计信息透明度与内部控制的关系. 【摘要】 本文从内部控制角度,选取了深沪两市71家上市公司的有效数据,利用描述性统计、相关性分析与回归分析,探讨提高企业会计信息透明度的途径及内部控制对会计信息透明度的作用机制。. 研究发现,存在正向与负向 ...
公司治理、内部控制与企业社会责任信息披露质量. 摘要 基于公司治理和内部控制两个视角,本文以2011-2015年度发布企业社会责任报告的沪深两市上市公司为研究样本,分析了两者对企业社会责任信息披露质量的影响。. 研究表明,高水平的公司治理和高质量的内部 ...
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内部控制作为弥补契约不完全性的控制系统,其有效程度直接决定了信息透明度的高低,进而影响股市信息效率。基于中国市场环境,文章探讨了内部控制质量与股价信息含量之间的内在关系,并从应计盈余管理和真实盈余管理角度实证分析了信息透明度在其中发挥的中介作用。
大多数电子期刊都是对外展示的,分享是普遍会有的功能,但是对于企业来说,很多内部文章是不允许外部分享的,所以企业内刊正是解决了这一隐私安全的问题,在保证企业内部资讯传递的情况下,杜绝了资料外泄。 而对…
内部业务流程控制体系是将信息技术应用于内部控制的关键,也是应对我国煤炭企业内部控制中出现的主要问题的有效措施和手段。 内部业务流程控制体系要结合煤炭企业信息系统各个模块的流程,制定业务流程内控机制,选取关键控制点,实现工作流程内部控制智能化。
上市公司所披露的内部控制信息的质量,不仅反映其自身是否己经建立完善的内部控制系统和对信息披露责任的认识,更影响投资者、债权人以及监管者的判断与决策。. 因此,本文拟对我国上市公司内部控制信息披露质量相关问题展开研究,全文共由8章组成。. 第1章 ...
检察类内部期刊的历史回顾与展望. 检察类内部期刊作为检察调研工作和检察文化建设的重要载体和平台,为促进检察工作全面发展发挥着重要的作用,但因其“内部发行、免费交流”的特点,使得其难以获得足够的重视和较少进入检察理论研究者的视野,甚至 ...