1、操作性强。本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法 ...
主要研究方向:审计理论与实务。在核心期刊等发表作者的论文10余篇,主持科研项目共计5项 ,主编教材2部。 曲云翚 首都经济贸易大学管理学硕士,北京科技大学副教授。主要研究方向:公司理财与审计学。在EI、CSSCI等核心期刊等发表作者的 ...
1、操作性强。本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法 ...
中国内部审计 国家级期刊 已关闭评论. 201字 阅读0分40秒. 本站主要从事期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),并非《中国内部审计》杂志官方网站。. 办理业务请联系杂志社。. 中国内部审计杂志简介. 《中国内部审计》杂志(CN:11-4068/F ...
理论研究与实务研究并重,内容涵盖政府审计、注册会计师审计和内部审计 领域 国内众多科研机构、高等院校指定为评定职称的认可期刊 国家社科基金资助期刊 中国人民大学人文社会科学学术成果评价中心和书报资料中心评为“2017年版‘复印 ...
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,是国内内部审计的权威刊物,也是我国惟一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计 ...
内部审计方面省级以上杂志有哪些,报纸好像只有:中国审计报;杂志有一些:审计文摘、审计研究、中国内部审计、中国审计等等。还有更学术一点的。南京审计学院学报。希望对你有用:
摘 要: 《审计署关于内部审计工作的规定》(简称11号令)文件在2018年3月1日起正式实施。 11号令吸收了内部审计理论研究的前沿成果,更加强调独立性,更加关注治理层面,更加注重审计协调,有效衔接了国际内部审计师协会(IIA)《国际内部审计专业实务框架(2017)》与我国《内部审计准则》。
【摘要】:正没有豪言壮语,没有惊天动地,项慧钦一直用自己的实际行动,诠释着一名基层审计人的责任与担当从事审计工作10年,获得各类荣誉奖项33次,是浙江省内部审计实务能手,也是丽水市党代表;她用朴实的方式诠释着对审计事业的忠诚和热爱,展示着当代审计人的风采。
《中国内部审计》杂志社创刊以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;坚持面向基层,服务实践,宣传内部审计成果,推动内部审计发展的办刊宗旨,尽心竭力为广大读者服务。
1、操作性强。本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法 ...
主要研究方向:审计理论与实务。在核心期刊等发表作者的论文10余篇,主持科研项目共计5项 ,主编教材2部。 曲云翚 首都经济贸易大学管理学硕士,北京科技大学副教授。主要研究方向:公司理财与审计学。在EI、CSSCI等核心期刊等发表作者的 ...
1、操作性强。本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性,并且作者对案例给予精彩解析,先进经验案例生动通俗地介绍了工作方法 ...
中国内部审计 国家级期刊 已关闭评论. 201字 阅读0分40秒. 本站主要从事期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),并非《中国内部审计》杂志官方网站。. 办理业务请联系杂志社。. 中国内部审计杂志简介. 《中国内部审计》杂志(CN:11-4068/F ...
理论研究与实务研究并重,内容涵盖政府审计、注册会计师审计和内部审计 领域 国内众多科研机构、高等院校指定为评定职称的认可期刊 国家社科基金资助期刊 中国人民大学人文社会科学学术成果评价中心和书报资料中心评为“2017年版‘复印 ...
《中国内部审计》是国家审计署主管、中国内部审计协会主办的国家级刊物,是国内内部审计的权威刊物,也是我国惟一面向广大内部审计机构和内部审计工作者的全国公开发行的刊物。 《中国内部审计》自1999年创办以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计 ...
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摘 要: 《审计署关于内部审计工作的规定》(简称11号令)文件在2018年3月1日起正式实施。 11号令吸收了内部审计理论研究的前沿成果,更加强调独立性,更加关注治理层面,更加注重审计协调,有效衔接了国际内部审计师协会(IIA)《国际内部审计专业实务框架(2017)》与我国《内部审计准则》。
【摘要】:正没有豪言壮语,没有惊天动地,项慧钦一直用自己的实际行动,诠释着一名基层审计人的责任与担当从事审计工作10年,获得各类荣誉奖项33次,是浙江省内部审计实务能手,也是丽水市党代表;她用朴实的方式诠释着对审计事业的忠诚和热爱,展示着当代审计人的风采。
《中国内部审计》杂志社创刊以来,积极宣传党和国家有关内部审计的方针、政策和法规,诠释中国内部审计协会发布的内部审计准则,阐释中国内部审计协会提出的指导内部审计工作的意见;坚持面向基层,服务实践,宣传内部审计成果,推动内部审计发展的办刊宗旨,尽心竭力为广大读者服务。