本文是一篇审计论文,笔者通过描述三个风险案例事件,指出 PZH 公司存在的问题。接着,阐述有关风险管理和内审的理论基础,包括两者的关系、目标及方法。然后,依据理论基础和公司现状,明确指出 PZH 公司在风险管…
业务排名 信息披露查询 中债价格产品 产品动态 产品下载 产品订阅 活动及会议信息 ... 商业银行内部审计 指引发布 周鹏峰 This is my page 发布时间:2016年04月22日 09:04 快速通道 ...
我的内部审计之路——送给一直奋斗的我们. 培养审计部门的 “营销”意识. 存货仓库审计报告. 内部控制审计程序(excel整理版). 【雏凤内审】视野总结归集篇之1-22页. 半年后的审计心得. 审计八八六十四部经,期待审计同行的经验. 值得一看:GSK性爱录像带 ...论坛 - 中国会计视野论坛2020-11-19内审新人入门 - 中国会计视野论坛2020-5-29内部审计报告七忌 - 中国会计视野论坛2012-5-7查看更多结果
说明:以下内容选自2006年左右的材料,尽管距离2016年已经有十年以上的时间,但对这些世界知名公司的内部审计的宝贵经验仍然值得中国的内部审计部门和内部审计师一起学习。 IBM公司内部审计部门在团队建设、认证与评估、培训与知识共享方面 ...
省公安厅于今年5月、7月、9月三次对审计信息管理与作业系统应用情况进行通报,学院连续三次在全省公安系统中排名第一,相关指标远超第二名。学院今年审计项目数为189项,完成数为175项,分别超第二名69项、57项,为第二名的157.5%。学院 ...
中国内部审计杂志2020年第11期,中国内部审计杂志(期刊)电子版。提供中国内部审计2020年第11期杂志电子版订阅、杂志在线阅读、中国内部审计杂志文章阅读、文章下载等服务。
核心期刊和SCI分别是什么? 国内目前有7大核心期刊遴选体系,比如北大核心、南大核心、社科院人文社科核心等等,而近些年武汉大学推出的RCCSE核心期刊也被越来越多的认可。但是对于本科生而言,上述七大遴选体系中…
中国内部审计协会(以下简称协会)作为我国内部审计的职业自律组织,始终以“服务、管理、宣传、交流”为宗旨,致力于内部审计的职业化建设,通过向会员提供优质服务、实行职业自律管理、加强内部审计宣传、开展国内外交流等方式,不断提升协会的职业代表性和社会影响力。
相关新闻 内审人员开展信息系统审计的「指南针」——中国内部审计协会邀请起草人为您解读《3205号内部审计实务指南——信息系统审计》 2021-01-26 15:27:11 中国内部审计协会发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》 2021-02-01 16:15:13 ...
12日,审计署发布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》中将境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围,还明确了国有企业应建立总审计师制度。
本文是一篇审计论文,笔者通过描述三个风险案例事件,指出 PZH 公司存在的问题。接着,阐述有关风险管理和内审的理论基础,包括两者的关系、目标及方法。然后,依据理论基础和公司现状,明确指出 PZH 公司在风险管…
业务排名 信息披露查询 中债价格产品 产品动态 产品下载 产品订阅 活动及会议信息 ... 商业银行内部审计 指引发布 周鹏峰 This is my page 发布时间:2016年04月22日 09:04 快速通道 ...
我的内部审计之路——送给一直奋斗的我们. 培养审计部门的 “营销”意识. 存货仓库审计报告. 内部控制审计程序(excel整理版). 【雏凤内审】视野总结归集篇之1-22页. 半年后的审计心得. 审计八八六十四部经,期待审计同行的经验. 值得一看:GSK性爱录像带 ...论坛 - 中国会计视野论坛2020-11-19内审新人入门 - 中国会计视野论坛2020-5-29内部审计报告七忌 - 中国会计视野论坛2012-5-7查看更多结果
说明:以下内容选自2006年左右的材料,尽管距离2016年已经有十年以上的时间,但对这些世界知名公司的内部审计的宝贵经验仍然值得中国的内部审计部门和内部审计师一起学习。 IBM公司内部审计部门在团队建设、认证与评估、培训与知识共享方面 ...
省公安厅于今年5月、7月、9月三次对审计信息管理与作业系统应用情况进行通报,学院连续三次在全省公安系统中排名第一,相关指标远超第二名。学院今年审计项目数为189项,完成数为175项,分别超第二名69项、57项,为第二名的157.5%。学院 ...
中国内部审计杂志2020年第11期,中国内部审计杂志(期刊)电子版。提供中国内部审计2020年第11期杂志电子版订阅、杂志在线阅读、中国内部审计杂志文章阅读、文章下载等服务。
核心期刊和SCI分别是什么? 国内目前有7大核心期刊遴选体系,比如北大核心、南大核心、社科院人文社科核心等等,而近些年武汉大学推出的RCCSE核心期刊也被越来越多的认可。但是对于本科生而言,上述七大遴选体系中…
中国内部审计协会(以下简称协会)作为我国内部审计的职业自律组织,始终以“服务、管理、宣传、交流”为宗旨,致力于内部审计的职业化建设,通过向会员提供优质服务、实行职业自律管理、加强内部审计宣传、开展国内外交流等方式,不断提升协会的职业代表性和社会影响力。
相关新闻 内审人员开展信息系统审计的「指南针」——中国内部审计协会邀请起草人为您解读《3205号内部审计实务指南——信息系统审计》 2021-01-26 15:27:11 中国内部审计协会发布修订后的《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》 2021-02-01 16:15:13 ...
12日,审计署发布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》(以下简称《规定》),自2018年3月1日起施行。《规定》中将境外资产和境外经济活动等方面纳入内部审计职责范围,还明确了国有企业应建立总审计师制度。