审计要真 正发挥免疫系统的功能,除了要对已存在的问题进行查处和 修补,对潜在的风险进行揭示和抵御,更重要的还是要通过 优化审计管理,发挥审计的预防功能。在2008 中国内部审计协会在北京举办‚推进内部审计转型与发展‛研讨会,在会上刘家义审计长
中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2020年年会的通知 2020-10-26 14:11:58 风险聚焦——2018内部审计热点问题(专题一) 2018-06-01 17:00:40 中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2021年年会的通知 2021-05-08 14
我国企业内部审计存在的问题及对策最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:龙源期刊网[摘要]内部623163审计是企业风险控制和管理的重要环节,不仅是风险控制流程的重要环节,而且在风险管理后期扮演着重要角色,因此,企业
【摘要】:正定价:58.00元邮资:10.00元国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯的自传体新书《感悟审计职业生涯》(Lessons Learned on the Audit …
审计学方面有什么好的期刊可以介绍一下吗?中国审计》杂志社征稿《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。
定价:58.00元邮资:10.00元国际内部审计师协会(IIA)秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯的自传体新书《感悟审计职业生涯》(Lessons Learned on the Audit Trail)近日由中国内部审计协会翻译出版。
《中国审计》的读后感2008年度核心期刊 《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一 氧乐作文网 , 小学生作文 , 初中作文 , 高中作文 , 优秀作文大全 !
我的内部审计之路——送给一直奋斗的我们. 培养审计部门的 “营销”意识. 存货仓库审计报告. 内部控制审计程序(excel整理版). 【雏凤内审】视野总结归集篇之1-22页. 半年后的审计心得. 审计八八六十四部经,期待审计同行的经验. 值得一看:GSK性爱录像带 ...
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