中国内部审计协会. 中央和国家机关各部委,人民团体,中央有关直属企业、事业单位,各省、自治区、直辖市内部审计(师)协会,有关省级审计机关:. 为了总结表彰2017年至2019年我国内部审计工作中涌现出来的先进典型,展现新时代内部审计工作者奉献担当 ...
近三年来,太和医院审计部门人员在国家级期刊上公开发表专业学术论文10余篇,开展业务创新6项,分别被评为湖北省特色项目优秀奖和优秀调研成果奖。
第 一章 总 则 第 一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》 《 中华人民共和国审计法实施条例 》以及国家其他 有关规定,制定本规定。 第二条 依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称单位)的 ...
为深入贯彻中央审计委员会第一次会议精神,进一步促进《审计署关于内部审计工作的规定》有效施行,提升内部审计工作质量,更好发挥内部审计作用,现就2019年度内部审计工作提出如下意见。,2019-09-06-15:09:00
2018年1月,审计署发布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,明确规定国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。2020年9月,国务院国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,要求加快建立总审计师制度。
中国内部审计协会关于CIA考试北京考场参加考试要求的通知 2021/08/26 关于调整9-12月份面授培训安排的通知 2021/08/25 中国内部审计协会关于采用电子方式开具个人会员会费票据的通知 2021/08/25 审计署办公厅关于2020至2021年度内部审计科研课题立项的
中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知. 现将《商业银行内部审计指引》印发给你们,请遵照执行。. 第一条 为促进商业银行完善公司治理,加强内部控制和风险管理,健全内部审计体系,提升内部审计的独立性和有效性,依据《中华人民共和国银行 ...
中国内部审计协会会长、杂志总编鲍国明作了题为《在新的起点上再出发》的主旨讲话,中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强主持座谈会。 李金华在致辞中指出,今天参加《中国内部审计》创刊20周年纪念活动,心情很激动。
中国内部审计协会. 中央和国家机关各部委,人民团体,中央有关直属企业、事业单位,各省、自治区、直辖市内部审计(师)协会,有关省级审计机关:. 为了总结表彰2017年至2019年我国内部审计工作中涌现出来的先进典型,展现新时代内部审计工作者奉献担当 ...
近三年来,太和医院审计部门人员在国家级期刊上公开发表专业学术论文10余篇,开展业务创新6项,分别被评为湖北省特色项目优秀奖和优秀调研成果奖。
第 一章 总 则 第 一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据《中华人民共和国审计法》 《 中华人民共和国审计法实施条例 》以及国家其他 有关规定,制定本规定。 第二条 依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称单位)的 ...
为深入贯彻中央审计委员会第一次会议精神,进一步促进《审计署关于内部审计工作的规定》有效施行,提升内部审计工作质量,更好发挥内部审计作用,现就2019年度内部审计工作提出如下意见。,2019-09-06-15:09:00
2018年1月,审计署发布了新修订的《审计署关于内部审计工作的规定》,明确规定国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度。2020年9月,国务院国资委印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,要求加快建立总审计师制度。
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中国内部审计协会会长、杂志总编鲍国明作了题为《在新的起点上再出发》的主旨讲话,中国内部审计协会副会长兼秘书长沈立强主持座谈会。 李金华在致辞中指出,今天参加《中国内部审计》创刊20周年纪念活动,心情很激动。