[2]企业财务内部控制方法及会计制度的构建 [J]. 李旭. 财富生活. 2020(14) [3]企业财务内部控制方法研究 [J]. 邱雪. 商场现代化. 2017(18) [4]关于企业财务内部控制方法及会计制度的建立实践 [J]. 王彩霞. 大众投资指南. 2018(21) [5]企业财务内部
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企业内部控制评价体系的构建——基于亚新科工业技术有限公司的案例研究. 摘要 构建一套规范和完整的内控评价体系对于企业和监管部门而言均至关重要。. 本文采用实地研究方法,详细探讨了亚新科安徽子公司如何设计和应用内控评价体系,进而对构建内控评价 ...
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企业内部期刊. 环宇城市绿化有限公司第三期(内刊) 2012 年10 月22 日星期一 项目中心:项目中心领导黄总与吴总,于 同参加了关于生产基地二期项目的分析和探讨。. 1月12 日,项目中心的黄总和黎总一起到番禺、珠 海两地进行实地考 察,项目中心人员 对凤凰 ...
2.1 烟草企业内部审计风险总体情况 近几年,烟草企业内部审计工作受重视程度不断提升,企业领导对审计信息和审计结果的依赖程度日益增强。 随着烟草企业的不断发展,如何更好地保障企业科学运营管理、提升企业规范化水平,成为烟草企业内部审计风险防控的重要任务。
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 目前,随着我国经济的快速发展,企业之间形成了激烈的竞争,企业只有对内部经营有效强化
国有企业内部控制制度的建设对于企业有着重要的作用,其主要凸显在三个方面:其一,能够提升企业的工作效率。. 内部控制体系不仅仅是对企业各种业务流的描述,而且还具有企业业务运作的准则 [3]。. 该体系为企业的业务活动制定了明确的规定与要求,在 ...
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