中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2020年年会的通知 2020/10/26. 新三线模型的发展变化及其影响 2020/09/01. IIA在三道防线模型基础上推出新的三线模型 2020/08/17. 中国内部审计协会派代表参加2019年国际内部审计师协会年会 2019/07/22. 风险聚焦 ...
《中国内部审计》由中国内部审计协会主管、主办,是国内内部审计领域唯一的国家级权威刊物,2014年11月被认定为首批全国学术期刊。创刊20余年来,已成为广大内部审计人员的首选刊物和必读刊物,成为各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手,成为企业、事业单位领导和管理人员 ...
厦门大学深圳研究院内部控制与风险管理应用研发中心 Research and Development Center of Internal Control and Risk Management 研发中心主任王光远教授 王光远(1962— ),男,河北邯郸人,经济学(会计学)博士,我国会计审计学领域第一位 ...
中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2020年年会的通知 2020-10-26 09:12:03 中国内部审计协会将于8月13日在深圳举办“变革时代内部审计面对的机遇和挑战”专题报告会 2018-07-16 10:24:59
各会员单位: 根据中国内部审计协会2007年工作计划,在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上,中国内部审计协会于今年11月和12月分别在湖北省武汉市和广东省深圳市召开了信息化环境下的内部审计和内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用两个课题的理论研讨暨经验交 …
杂志简介 《审计文摘》为读者服务,为企业服务,为审计事业服务。 主要栏目 审计要闻、焦点关注、人物、访谈、专家论坛、新视点、研究与探讨、业务与技术、国家审计、绩效审计、经济责任审计、计算机审计、内部审计、注册会计师、百家谈、审计课堂、港澳台地区审计、异域采撷等。
核心提示:深圳市审计局建设“深圳市审计局内部审计指导监督工作对象库”,已入库单位186家,其中,党群团机关单位33家,法院检察院22家,政府 ...
深圳大学经济学院现拥有经济学、金融学、会计学、物流管理、国际经济与贸易等5个本科专业;拥有理论经济学一级博士点,应用经济学一级硕士点,统计学一级硕士点和会计学二级硕士点;拥有会计专业硕士MPACC、金融专业硕士MF、国际商务专业硕士MIB及应用统计专业硕士MAS;拥有理论经济学 ...
中共中央宣传部 教育部 科技部印发《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》... 人力资源社会保障部 国家新闻出版署关于深化出版专业技术人员职称制度... 国家新闻出版署关于印发《中国出版政府奖评奖章程》的 …
“打造内审基本法” 良好的发展必须依靠规则,规则是华润打造百年老店的根本保证。2007年集团制定并颁布了《华润集团内部审计暂行条例》,就是为了更有效地监督规则的执行,我们审计人员把它称之为内审工作的一项“基本法”,是所有审计人员的工作守则。
中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2020年年会的通知 2020/10/26. 新三线模型的发展变化及其影响 2020/09/01. IIA在三道防线模型基础上推出新的三线模型 2020/08/17. 中国内部审计协会派代表参加2019年国际内部审计师协会年会 2019/07/22. 风险聚焦 ...
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各会员单位: 根据中国内部审计协会2007年工作计划,在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上,中国内部审计协会于今年11月和12月分别在湖北省武汉市和广东省深圳市召开了信息化环境下的内部审计和内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用两个课题的理论研讨暨经验交 …
杂志简介 《审计文摘》为读者服务,为企业服务,为审计事业服务。 主要栏目 审计要闻、焦点关注、人物、访谈、专家论坛、新视点、研究与探讨、业务与技术、国家审计、绩效审计、经济责任审计、计算机审计、内部审计、注册会计师、百家谈、审计课堂、港澳台地区审计、异域采撷等。
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“打造内审基本法” 良好的发展必须依靠规则,规则是华润打造百年老店的根本保证。2007年集团制定并颁布了《华润集团内部审计暂行条例》,就是为了更有效地监督规则的执行,我们审计人员把它称之为内审工作的一项“基本法”,是所有审计人员的工作守则。