国内刊号:CN 12-1456/F 收录情况: 中国知网数据库(CNKI)全文收录期刊 中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊 ... 教育内部审计是指在一定空间(区域)内的教育行政部门组织实施的内部审计的组合。本文研究的教育内部审计 ...
本刊是面向国家审计、内部审计、会计师事务所审计人员和审计理论工作者以及财务人员的专业性期刊。以探索审计理论与实务,服务审计人员,促进审计事业发展为宗旨,及时刊载审计理论与实践的新成果,探讨研究审计工作的热点、难点问题,交流最新经验
《审计研究》是由审计署主管、中国审计学会主办、国内外公开发行的权威性审计学术刊物,是全国经济类核心期刊。本刊以推动审计理论与实务研究发展为己任,坚持理论联系实际的办刊方针和为建设中国特色审计理论体系服务的办刊宗旨,在积极推动审计基础
审计研究杂志订阅方式: 主编:刘达朱;地址:北京市海淀区中关村南大街4号;邮政编码:100086;电话:010-83199816;82199879;Email:sjyz@chinajournal.net.cn 审计研究杂志相关期刊 中国社会经济史研究杂志 科学管理研究杂志 投资研究杂志 保险研究
2020年第一期审计主题研究工作坊由中国政府审计研究中心和西南政法大学监察审计学院联合主办, 主题为“审计服务国家治理问题研究”, 邀请《经济研究》、《管理世界》、《南开管理评论》、《会计研究》和《审…
审计研究 Auditing Research. 审计研究. CSTPCD (2019) CSSCI (2019-2020) 北大核心 (2017) 获奖情况: 中国人文社会科学期刊评价报告(2014年)经济学类核心期刊. 主办单位: 中国审计学会. 主编: 刘达朱. 出版周期: 双月刊. 语种: 中文.
摘 要: 《审计署关于内部审计工作的规定》(简称11号令)文件在2018年3月1日起正式实施。 11号令吸收了内部审计理论研究的前沿成果,更加强调独立性,更加关注治理层面,更加注重审计协调,有效衔接了国际内部审计师协会(IIA)《国际内部审计专业实务框架(2017)》与我国《内部审计准则》。
《审计与经济研究》第4期封面与目录 2021 Vol.(4):-DOI: [摘要](583) [PDF](1259) 大数据时代电子政务云安全审计策略构建研究 王会金a,刘国城b 2021 Vol.(4):-DOI: [摘要](220) [PDF](352) …
审计研究杂志2020年第05期,审计研究杂志(期刊)电子版。提供审计研究2020年第05期杂志电子版订阅、杂志在线阅读、审计研究杂志文章阅读、文章下载等服务。
2015年《审计研究》杂志 订阅 [2015-06-09] 版权信息 主办单位:中国审计学会 技术支持:审计署计算机技术中心 本站电话:010-82199820 本站地址:北京市海淀区中关村南大街4号(邮编:100086) 备案编号:京ICP备19011981号 建议使用 ...
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摘 要: 《审计署关于内部审计工作的规定》(简称11号令)文件在2018年3月1日起正式实施。 11号令吸收了内部审计理论研究的前沿成果,更加强调独立性,更加关注治理层面,更加注重审计协调,有效衔接了国际内部审计师协会(IIA)《国际内部审计专业实务框架(2017)》与我国《内部审计准则》。
《审计与经济研究》第4期封面与目录 2021 Vol.(4):-DOI: [摘要](583) [PDF](1259) 大数据时代电子政务云安全审计策略构建研究 王会金a,刘国城b 2021 Vol.(4):-DOI: [摘要](220) [PDF](352) …
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